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我是想問下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報(bào)還沒有報(bào)過稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
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2016-12-29
老師 增值稅減免稅明細(xì)表 企業(yè)招用退役士兵優(yōu)惠增值稅,里面減稅性質(zhì)代碼 里面有財(cái)稅2017的和2019年的。我選哪一個(gè)
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2022-03-27
小規(guī)模8月份開了一張專票季末用不用做一一筆減免增值稅
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2021-11-14
你好,請(qǐng)問自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅減免性質(zhì)應(yīng)該選對(duì)應(yīng)哪個(gè)文件?
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2019-10-21
2017年附加稅減免增值稅,有沒有政策規(guī)定,具體是那一條呢
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2020-08-01
小規(guī)模減免30萬內(nèi)減免增值稅是什么時(shí)候開始的,有截止日期嗎
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2020-01-03
老師,我已報(bào)了增值稅申報(bào)表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),計(jì)稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額的數(shù)
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2020-07-03
我申報(bào)增值稅成功了,可是要繳稅,就開了24萬的票,免征增值稅,要交附加稅,我上季度預(yù)交了377萬的稅,我是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)地開票申報(bào),我該怎么更正申報(bào),怎么填申報(bào)表?我網(wǎng)上只能叫我繳附加稅的款
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2020-01-03
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個(gè)應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請(qǐng)免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票來開具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
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2017-07-24
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個(gè)應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請(qǐng)免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票來開具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
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2017-07-24
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對(duì)外賒銷A牌甲類卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,零售額共計(jì)為113萬元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅()萬元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
老師我那里有企業(yè)減免增值稅和所得稅的具體內(nèi)容和全解
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2017-04-24
小規(guī)模季度30萬,其中一個(gè)月超過10可以減免增值稅嗎
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2020-01-08
老師,營改增后增值稅是季度才申報(bào),那財(cái)務(wù)報(bào)表是每月都是申報(bào)嗎?
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2016-07-04
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅免稅,10月-12月開了3千萬的發(fā)票,我這個(gè)增值稅怎么申報(bào)
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2018-01-10
小微企業(yè)9月份按月申報(bào),銷售額超過了3萬 是不是不免增值稅就按開票金額繳納增值稅?
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2017-10-20
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),表頭提示,上期未申報(bào), 征收項(xiàng)目,增值稅品目:商業(yè)(17%.16%.13%)未申報(bào),是什么意思 ?
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2020-12-08
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅,則增值稅免征金額怎么算?
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2020-02-27
你好,我是剛?cè)胄械拇碛涃~員。發(fā)現(xiàn)前幾個(gè)月的小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表別入填寫錯(cuò)了(免稅增售額中別入寫了含稅的),怎么辦?
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2019-04-25