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老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現(xiàn)在應該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,公司法定代表人為什么不能由副董事長擔任,卻能由經(jīng)理擔任呢
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2020-04-25
我們是醫(yī)院行業(yè),10月變更了法人,稅管員說要找我們新法人約談,請問會問些什么內(nèi)容?
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2019-11-20
老師你好,我們是合肥的,公司有個員工之前在池州買過社???,但卡丟了,現(xiàn)在得在合肥給她買社保,就得去金融社??ü芾碇行倪M行申請注銷異地社??ú拍埽鞘遣皇堑孟热コ刂葸@個發(fā)卡地先去銀行注銷社??ǖ慕鹑谫~戶,再能在合肥辦理異地注銷換卡業(yè)務?
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2019-05-22
請教一下老師:公司為一般納稅人,租賃了一棟辦公樓用于出租,能不能只負責收取租金;另外在成立一家物業(yè)管理公司(小規(guī)模),只處理物業(yè)管理,代收水電費呢?只是把物業(yè)管理這份分出來,成立一家小規(guī)模,這樣操作還需要簽訂什么合同么?還是直接注冊就行?
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2020-06-16
庫存商品采用先進行出法發(fā)貨,在市價持續(xù)下降的情況下,最后發(fā)出的最接近市價,對管理者往往會低估公司利潤,商品價值降低不太理解
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2017-12-07
老師你好,我想問一下,辦理代理記賬許可證法人需要在本公司交保險么,要是需要的話是當月就行么,還有主管的保險交幾個月有要求么
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2020-01-02
老師,請問籌建期發(fā)生的小金額的費用,比如刻章,銀行開戶費,以及一些辦公用品的采購,直接計入管理費用-開辦費,大金額的裝修費計入長期待攤費用-開辦費,留著以后營業(yè)期按照3年來攤銷 令工資 福利費,招待費,不進攤銷可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應付款-xx單位,在支付時記 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
借:管理費用-工資 4250 管理費用-單位社保 1083.75 管理費用-公積金 114 貸:應付職工薪酬-工資4250 應付職工薪酬-單位社保 1083.75 應付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應付職工薪酬-單位社保 374 其他應付款-個人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
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2022-05-16
2×21年A公司為其總部各部門經(jīng)理每人租賃一套住房,該公司總部共有部門經(jīng)理15名,A公司為其每人租賃一套月租金為5 000元的公寓,租金于每月末支付。不考慮其他因素,A公司2×21年度每月的會計處理中,正確的有( ?。?。 A.借:管理費用75 000貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利75 000 B.借:管理費用75 000貸:其他應付款75 000 C.借:應付職工薪酬——非貨幣性福利75 000貸:其他應付款75 000 D.借:其他應付款75 000貸:銀行存款75 000 具體分錄能不能做給我看看
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2022-04-09
老師,你好!請問過年開門紅包是記管理費嗎? 借:管理費用-福利費用 貸:應付職工薪酬-職工福利費用 借:應付職工薪酬-職工福利費用 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2021-09-16
#提問#部門申請部門備用金的流程和管理辦法是怎樣的?申請人一定要是部門主管嗎?
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2020-06-30
中級財管中投資管理中,為什么內(nèi)含報酬率越高,項目可行性越大?
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2020-07-19
管家婆軟件我新增賬套,這系統(tǒng)管理員密碼自己設定說不行,那啥
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2019-11-13
貨車前期費用入管理費用?購入前的費用,包括車貸銀行費用入管理費用嗎?明細科目?
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2016-10-25
微企純屬在建工程,期間發(fā)生的水電費、差旅費、辦公費、咨詢費、車輛費用、借款利息、銀行手續(xù)費等是進管理費用、長期待攤費用、還是在建工程,謝謝指導
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2019-10-15
我公司每個月有這樣一個業(yè)務:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。我應該怎么改
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2021-07-27
一般納稅人福利費要通過應付職工薪酬過渡,如果年初有2個月直接是:管理費用-福利費20000,銀行存款20000,這樣要補計提分錄嗎?不補有什么影響嗎?
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2020-10-27
老師好,福利費做帳是借:管理費用一福利費,貸:應付職工薪酬一福利費。還是直接貸方:銀行存款或其他應付款?
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2021-04-07