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你好在兩個或以上單位任職并領(lǐng)取工資薪金,預(yù)繳稅 款時重復(fù)扣除了基本減除費(fèi)用。 我在a公司9月1日離職9月25日領(lǐng)取了8月份薪資。 在b公司由于該公司是當(dāng)月25日發(fā)放當(dāng)月工資,所 以25日領(lǐng)取了9月份工資。 這個所得稅計(jì)算導(dǎo)致9月份多加了一個月,最終導(dǎo)致要個稅錯誤。
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2024-03-08
請問公司承擔(dān)個人所得稅如何寫分錄,比如一個員工工資6000,個稅30,實(shí)際給他發(fā)放了6000 那這公司承擔(dān)的30元個稅我該怎么做賬呢 ? 老師,我沒太明白,那我申報(bào)個稅是按6030還是6000呢?那這公司承擔(dān)的30元個稅記費(fèi)用科目嗎?
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2022-03-10
老師報(bào)去年12月登賬時漏登了一筆2萬的費(fèi)用導(dǎo)致第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯誤,現(xiàn)在所得稅年報(bào)時財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的報(bào)這樣兩個表就對不上了,有影響嗎?
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2020-03-26
沖減18年度的費(fèi)用,那匯算清繳時的報(bào)表是按2018.12月的還是調(diào)整后的呢?因?yàn)樯婕暗窖a(bǔ)交所得稅
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2019-04-09
我們開了19萬的設(shè)計(jì)費(fèi)票,幫別人開的,1月份開票,開錯了,2月份重新開,他們給我們的都是費(fèi)用票,餐費(fèi)和過路費(fèi)之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費(fèi)用票可以嗎,2月份重新開,我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費(fèi)用才能不交企業(yè)所得稅
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2017-02-17
老師,你好,請問企業(yè)所得稅前兩個季度有預(yù)交,后兩個季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費(fèi)用調(diào)增后還要交所得稅,之前預(yù)繳的能抵嗎?
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2019-12-20
上個月的普票費(fèi)用能在這個月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
老師,請問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
你好,老師,我想問一下公司得項(xiàng)目,是預(yù)收款項(xiàng),收款后10天開票,現(xiàn)在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導(dǎo)致會預(yù)交不少企業(yè)所得稅,我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬?
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2020-06-18
公司13年注冊的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是備注寫著:購買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計(jì)沒用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
我們增值稅用什么取得什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們?nèi)绻_中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個做錯了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
【例題·多選題】根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
老師,請問我交8月個稅時,專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
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2021-09-11
企業(yè)所得稅1季度報(bào)一次,所得稅費(fèi)用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報(bào)稅,利潤表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07