
我們開了19萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)票,幫別人開的,1月份開票,開錯(cuò)了,2月份重新開,他們給我們的都是費(fèi)用票,餐費(fèi)和過(guò)路費(fèi)之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費(fèi)用票可以嗎,2月份重新開,我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費(fèi)用才能不交企業(yè)所得稅
答: 您好,不考慮其他,這些是可以記到費(fèi)用 。單看這些不交所得稅無(wú)法計(jì)算
過(guò)路費(fèi)是不是可以減少企業(yè)所得稅
答: 你好:是的,可以抵減企業(yè) 所得稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
6.30號(hào)之后紙質(zhì)的過(guò)路費(fèi)發(fā)票還可以當(dāng)費(fèi)用票抵減企業(yè)所得稅嗎?
答: 可以的,只是不能抵扣增值稅的。


笑笑老師 解答
2017-02-17 10:59
笑笑老師 解答
2017-02-17 11:02