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我們開(kāi)了19萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)票,幫別人開(kāi)的,1月份開(kāi)票,開(kāi)錯(cuò)了,2月份重新開(kāi),他們給我們的都是費(fèi)用票,餐費(fèi)和過(guò)路費(fèi)之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費(fèi)用票可以嗎,2月份重新開(kāi),我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費(fèi)用才能不交企業(yè)所得稅
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2017-02-17
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅前兩個(gè)季度有預(yù)交,后兩個(gè)季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費(fèi)用調(diào)增后還要交所得稅,之前預(yù)繳的能抵嗎?
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2019-12-20
上個(gè)月的普票費(fèi)用能在這個(gè)月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
你好,老師,我想問(wèn)一下公司得項(xiàng)目,是預(yù)收款項(xiàng),收款后10天開(kāi)票,現(xiàn)在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導(dǎo)致會(huì)預(yù)交不少企業(yè)所得稅,我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬?
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2020-06-18
公司13年注冊(cè)的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國(guó)稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號(hào)開(kāi)始,專管員要從12.21開(kāi)始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是備注寫著:購(gòu)買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
我們?cè)鲋刀愑檬裁慈〉檬裁催M(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個(gè) 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒(méi)升一般納稅人呢 沒(méi)專票 所以我們?nèi)绻_(kāi)中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅賬務(wù)處理時(shí)貸方是,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅,借方記什么科目?不能記營(yíng)業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費(fèi)用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤(rùn)率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn),應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額-凈利潤(rùn),利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)/75%?
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500,趙某為獨(dú)生子,父母現(xiàn)年65歲,計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會(huì)計(jì)沒(méi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
1/464
2018-06-07
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
1/197
2023-03-02
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
1/5140
2020-06-10
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷?tīng)I(yíng)業(yè)額?
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2017-12-12
【例題·多選題】根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國(guó)境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國(guó)境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國(guó)境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對(duì)
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2020-06-05
老師您好,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎?審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的,應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)也沒(méi)調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
企業(yè)所得稅1季度報(bào)一次,所得稅費(fèi)用是這一個(gè)季度的利潤(rùn)總額乘25%對(duì)嗎?,10月份不報(bào)稅,利潤(rùn)表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07