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老師,我們單位的一個(gè)殘疾人員工社保十五年未交滿,已經(jīng)達(dá)到退休年紀(jì),如果繼續(xù)做下去交社保,會(huì)不會(huì)影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報(bào)完,九月已把七月增值稅更正中申報(bào),多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來(lái),抵九月增值稅。
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2020-10-11
收到一張專(zhuān)用發(fā)票……車(chē)輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款,那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專(zhuān)票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04
您好,我想問(wèn)一下,五月一號(hào)之前的印花稅要申報(bào)嗎?我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來(lái)交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時(shí)把季度資產(chǎn)填寫(xiě)錯(cuò)誤,和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,所得稅預(yù)交已經(jīng)完成,該怎么處理
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2020-05-15
王某一個(gè)月領(lǐng)工資18000元,沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)扣除費(fèi)用,也無(wú)社保,到7月累計(jì)收入是72000,基本扣除是25000元,已交個(gè)稅1020元,請(qǐng)問(wèn)7月應(yīng)交多少稅額?
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2019-07-27
早已離職公司,但沒(méi)交接,離職后,公司后面經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)讓代替公司去對(duì)賬,這個(gè)對(duì)賬可以不去嗎?把對(duì)到哪里的賬交接給他們可以嗎?
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2019-03-06
小規(guī)模公司,這個(gè)月就代開(kāi)了一張專(zhuān)票,金額沒(méi)超過(guò)10萬(wàn),增值稅已交,那么附加稅交嗎?所得稅是核定征收的,是不是沒(méi)成本費(fèi)用也沒(méi)事
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2019-03-29
所得稅匯算清繳由于沒(méi)有正確按優(yōu)惠稅率計(jì)算導(dǎo)致多交了稅款,款已扣,賬務(wù)該如何處理如何處理多交的所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2017-05-25
老師 上月開(kāi)具的發(fā)票 已經(jīng)入賬 借:應(yīng)收賬款 9847 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9289.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 557.38 這個(gè)月紅沖作廢了 分錄怎么寫(xiě)
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2025-07-15
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬(wàn)元,當(dāng)月已交600萬(wàn)元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬(wàn)元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
小規(guī)模開(kāi)票季度不超9萬(wàn),是包括代開(kāi)金額在內(nèi)的吧?發(fā)票時(shí),當(dāng)場(chǎng)已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開(kāi)超過(guò)9萬(wàn),那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬(wàn),收到了3萬(wàn)元材料發(fā)票,有3.5萬(wàn)的管理人員工資(已交工會(huì)經(jīng)費(fèi)未交社保),做了大學(xué)15萬(wàn)的現(xiàn)場(chǎng)人工工資,未開(kāi)勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
咨詢各位老師一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),代開(kāi)的專(zhuān)票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了,然后自己開(kāi)的普票咋不交稅呢,謝謝大家
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2023-04-14
水費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證,但是水費(fèi)我也要開(kāi)票給我客戶,簡(jiǎn)易計(jì)稅,那已認(rèn)證的,話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
老師,去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了,銀行回單都做賬了,為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒(méi)交那筆印花稅呢?謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時(shí),利潤(rùn)是負(fù)的,但之前已預(yù)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅了,這多交的要做賬務(wù)處理嗎,稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎?還是會(huì)怎么樣
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2019-05-04
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對(duì)嗎?并不是當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅?稅金及附加吧?
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2020-03-16