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對(duì)于固定資產(chǎn)處置的會(huì)計(jì)處理,比如將已使用過的小轎車買了51500元,按簡易計(jì)稅 只需交1000元的增值稅就可以了嗎,還需要交其稅嗎
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2018-09-21
老師,我們單位的一個(gè)殘疾人員工社保十五年未交滿,已經(jīng)達(dá)到退休年紀(jì),如果繼續(xù)做下去交社保,會(huì)不會(huì)影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報(bào)完,九月已把七月增值稅更正中申報(bào),多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款,那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04
您好,我想問一下,五月一號(hào)之前的印花稅要申報(bào)嗎?我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時(shí)把季度資產(chǎn)填寫錯(cuò)誤,和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,所得稅預(yù)交已經(jīng)完成,該怎么處理
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2020-05-15
王某一個(gè)月領(lǐng)工資18000元,沒有專項(xiàng)扣除費(fèi)用,也無社保,到7月累計(jì)收入是72000,基本扣除是25000元,已交個(gè)稅1020元,請(qǐng)問7月應(yīng)交多少稅額?
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2019-07-27
早已離職公司,但沒交接,離職后,公司后面經(jīng)營的業(yè)務(wù)讓代替公司去對(duì)賬,這個(gè)對(duì)賬可以不去嗎?把對(duì)到哪里的賬交接給他們可以嗎?
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2019-03-06
小規(guī)模公司,這個(gè)月就代開了一張專票,金額沒超過10萬,增值稅已交,那么附加稅交嗎?所得稅是核定征收的,是不是沒成本費(fèi)用也沒事
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2019-03-29
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬 借:應(yīng)收賬款 9847 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9289.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 557.38 這個(gè)月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
所得稅匯算清繳由于沒有正確按優(yōu)惠稅率計(jì)算導(dǎo)致多交了稅款,款已扣,賬務(wù)該如何處理如何處理多交的所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2017-05-25
年初收到政府補(bǔ)助專項(xiàng) 資金16萬(研發(fā)費(fèi)用),目前賬上有15萬多的利潤,交所得稅時(shí)是不是就不用交了 16萬已分期計(jì)入營業(yè)外收入
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2017-01-07
老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
我就想問一下,在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面,不是要每一個(gè)人都要聽寫上的身份證號(hào)呀,這個(gè)東西他要給錢嗎?對(duì)吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
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2021-03-11
我們是個(gè)綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報(bào)表上咋操作是什么
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2018-11-14
老師好,我上一年12月忘記計(jì)提12月的附加稅,在1月份做了調(diào)整,但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致,利潤表中的利潤更好是少了這筆金額,請(qǐng)問怎樣才能調(diào)平呢,謝謝
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2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納 稅人)從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價(jià) 款50000 元,該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為()元。
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2022-04-11
老師好!事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù),應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對(duì)涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè),只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè),享受15%所得稅率。請(qǐng)問老師是否有這樣的規(guī)定,謝謝!
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2025-07-08
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08