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收到一張專用發(fā)票……車輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款,那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報(bào)完,九月已把七月增值稅更正中申報(bào),多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04
您好,我想問一下,五月一號(hào)之前的印花稅要申報(bào)嗎?我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
王某一個(gè)月領(lǐng)工資18000元,沒有專項(xiàng)扣除費(fèi)用,也無社保,到7月累計(jì)收入是72000,基本扣除是25000元,已交個(gè)稅1020元,請(qǐng)問7月應(yīng)交多少稅額?
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2019-07-27
老師,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時(shí)把季度資產(chǎn)填寫錯(cuò)誤,和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,所得稅預(yù)交已經(jīng)完成,該怎么處理
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2020-05-15
早已離職公司,但沒交接,離職后,公司后面經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)讓代替公司去對(duì)賬,這個(gè)對(duì)賬可以不去嗎?把對(duì)到哪里的賬交接給他們可以嗎?
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2019-03-06
小規(guī)模公司,這個(gè)月就代開了一張專票,金額沒超過10萬,增值稅已交,那么附加稅交嗎?所得稅是核定征收的,是不是沒成本費(fèi)用也沒事
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2019-03-29
所得稅匯算清繳由于沒有正確按優(yōu)惠稅率計(jì)算導(dǎo)致多交了稅款,款已扣,賬務(wù)該如何處理如何處理多交的所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2017-05-25
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬 借:應(yīng)收賬款 9847 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9289.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 557.38 這個(gè)月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
老師,我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個(gè)問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類),會(huì)影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
小規(guī)模開票季度不超9萬,是包括代開金額在內(nèi)的吧?發(fā)票時(shí),當(dāng)場(chǎng)已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬,那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬,收到了3萬元材料發(fā)票,有3.5萬的管理人員工資(已交工會(huì)經(jīng)費(fèi)未交社保),做了大學(xué)15萬的現(xiàn)場(chǎng)人工工資,未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
咨詢各位老師一個(gè)問題,小規(guī)模企業(yè),沒有超過45萬,代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了,然后自己開的普票咋不交稅呢,謝謝大家
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2023-04-14
水費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證,但是水費(fèi)我也要開票給我客戶,簡(jiǎn)易計(jì)稅,那已認(rèn)證的,話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
老師,去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了,銀行回單都做賬了,為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢?謝謝老師
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2019-07-13