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 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
環(huán)境護(hù)稅納稅表,土地增值納稅表不用填,可申報(bào)要填,又不能填0,怎么辦
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2019-02-01
小規(guī)模納稅人,什么情況下需要填增值稅納稅申報(bào)表附列資料這個(gè)表呢?
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2020-07-09
增值稅納稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了多少,就要抵扣多少嗎?可以少抵扣嗎?填寫申報(bào)表時(shí),金額小于認(rèn)證的金額可以嗎?
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2018-06-26
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來(lái),同時(shí)申報(bào)的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
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2015-10-11
這個(gè)月是零申報(bào),一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了,一窗式比對(duì)怎么會(huì)有這個(gè)出來(lái)
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序?購(gòu)的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列?
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2017-10-09
老師,我們需要調(diào)整18年收入,因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊,現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表,18年所得稅清算表,18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢,會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-16
公司剛成立,一般納稅人,買了一塊地1916萬(wàn),稅金95.8萬(wàn),怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2017-06-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表(表一)中的無(wú)票收入,是指什么呢?它是被允許存在的正常收入嗎?多大數(shù)額都可以嗎老師?
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2019-08-10
我們19年11月份開(kāi)了一張出口貨物的普通發(fā)票,當(dāng)月申報(bào)稅時(shí)對(duì)這筆款申報(bào)了出口減免,今年2月份又把發(fā)票作廢重新開(kāi)過(guò)了,金額不變,我需要作廢19年11月份的增值稅申報(bào)表嗎
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2020-03-16
填寫增值稅申報(bào)表是否直接填寫開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的普通發(fā)票的金額就可以了?是否有分含稅和不含稅的呢?
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2016-07-07
老師好,我是一般納稅人,麻煩問(wèn)一下稅控盤服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報(bào)表里如何填寫,謝謝
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2021-08-09
請(qǐng)問(wèn)一下外貿(mào)出口企業(yè),每個(gè)月有報(bào)關(guān)出去,增值稅申報(bào)表每個(gè)月都要報(bào)免稅收入(數(shù)據(jù)按報(bào)關(guān)單折算人民幣?)嗎?
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2019-07-10
一般納稅人,19年5月取得稅控盤和維護(hù)費(fèi)一共480的專票,稅控盤尚未發(fā)行,到20年3月抵扣時(shí),增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-10-23
我想問(wèn)下,旅客運(yùn)輸服務(wù)的會(huì)計(jì)處理,例如:我5月份沒(méi)有銷項(xiàng),所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,相應(yīng)的增值稅申報(bào)表也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣,應(yīng)該進(jìn)入哪個(gè)科目?
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2019-08-19
老師,我公司是一般納稅人我這個(gè)匯總表是這樣的,我怎么填寫增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款,那么國(guó)稅里頭的增值稅申報(bào)表是這樣填寫嗎
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2017-08-07
外貿(mào)企業(yè)12月對(duì)收到的專票進(jìn)行了退稅勾選,1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,1月填寫了紅字信息表,1月銷方開(kāi)具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選,現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作? 增值稅申報(bào)表如何填寫?賬務(wù)如何處理?
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2020-02-11
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20