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現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開(kāi)填的,他們說(shuō)是分開(kāi)計(jì)稅的,也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類(lèi)沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
6月已認(rèn)證過(guò)的出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放待抵扣了,12月申報(bào)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題退回開(kāi)紅沖和正確的藍(lán)字發(fā)票。增值稅報(bào)表附表2怎么填?
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2017-01-07
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
增值稅申報(bào)表本年累積銷(xiāo)售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
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2019-01-07
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬(wàn),后來(lái)我想開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶(hù)打的,廠家說(shuō)要是開(kāi)發(fā)票的話(huà),我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢(qián)。合理嗎?
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2019-10-22
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開(kāi)了增值稅普通發(fā)票,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開(kāi)的普通發(fā)票屬于稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票嗎?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒(méi)有申請(qǐng)到稅控盤(pán)的時(shí)候,收費(fèi)都是開(kāi)的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了。現(xiàn)在稅控盤(pán)買(mǎi)回來(lái)了,之前的客人都拿著收據(jù)來(lái)?yè)Q發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08
老師,幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)?
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2021-07-16
您好,老師,3月開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,4月沖紅重開(kāi),4月的增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有顯示這個(gè)沖紅的銷(xiāo)售額和稅額是怎么回事?
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開(kāi)出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)¥2288.29那么1月份開(kāi)具發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如何做呢,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
發(fā)生退貨,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(正數(shù)銷(xiāo)貨),發(fā)票和原來(lái)會(huì)計(jì)做的憑證請(qǐng)看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表,該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了,銷(xiāo)售收入未沖減,但利潤(rùn)表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷(xiāo)售收入與利潤(rùn)表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào),又該怎么處理?要納稅調(diào)增么?
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2017-05-24
三月份第一次有銷(xiāo)項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒(méi)有免稅這一說(shuō)??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù),沒(méi)有其他項(xiàng)目,本月開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)123668,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表三,我這樣填的對(duì)不對(duì)?
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500,在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒(méi)有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500,現(xiàn)在是怎么辦?
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2020-07-20
老師,你好!7月份我開(kāi)具了10張紅字發(fā)票,金額共30萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn)7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢?
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2016-08-09
1新企業(yè),還沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備,也就是沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票,收到最早的票也得到9月份過(guò)認(rèn)證期,我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢?還是買(mǎi)了稅控再認(rèn)證,稅控7月份要買(mǎi)。 2就是我如果都認(rèn)證掉了,在稅控系統(tǒng)還沒(méi)買(mǎi)時(shí),應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒(méi)法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額,分別需要填在增值稅申報(bào)表里的哪些行?
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2016-06-17
有沒(méi)有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會(huì)申報(bào),求解沒(méi)有收入只有一張3月份開(kāi)的工程票才入賬這是增值稅申報(bào)表,可不知道該在哪里填
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2017-01-08
老師好,我以前聽(tīng)過(guò)老師講的一般納稅人增值稅申報(bào)表的填報(bào),現(xiàn)在想聽(tīng)找不到了,不知如何找到,謝謝
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2018-01-05
自查報(bào)告補(bǔ)繳了一筆去年銷(xiāo)售的增值稅10萬(wàn)元,5月扣款了,那到時(shí)候增值稅申報(bào)表了,這筆10萬(wàn)元這么填寫(xiě),這個(gè)月計(jì)算要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以少認(rèn)證?
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2017-05-26