6月已認證過的出口進項發(fā)票放待抵扣了,12月申報發(fā)現(xiàn)有問題退回開紅沖和正確的藍字發(fā)票。增值稅報表附表2怎么填?
向輝
于2017-01-07 11:34 發(fā)布 ??688次瀏覽
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袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
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這個不能說收到紅字進項專票需要填寫附表二,而是應該說成您公司申請開具紅字發(fā)票信息表當期就要填寫附表二第20欄
2019-12-04 14:52:14

是的,進項發(fā)票當月沒認證時,增值稅附表二里進項發(fā)票欄需要填寫0。即使是當月已經(jīng)認證,但未入賬或入賬不正確,也填0。另外,在報表填寫時,需要注意月底應申報的發(fā)票認證情況,即以當月月底發(fā)票認證情況逐條填寫增值稅附表二的進項發(fā)票欄,以防止報表漏填或重復填寫。
拓展知識:發(fā)票認證是指企業(yè)根據(jù)發(fā)票內(nèi)容對票據(jù)真實性、有效性,對發(fā)票抬頭對應的購貨方納稅人識別號是否有效進行確認。發(fā)票認證是企業(yè)稅收管理工作中必不可少的一部分,有利于企業(yè)將準確、及時地在計稅依據(jù)上報給稅務機關,減輕報稅負擔。
2023-03-26 18:52:08

現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28

紅沖和藍票應該為0,根據(jù)當月實際開票填列
2017-01-25 20:19:14

是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
2019-09-20 09:53:12
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