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老師,您好!我想問一關(guān)于幼兒園填寫《增值稅減免申報明細表》中的,免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額數(shù)據(jù)填什么?
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2021-01-05
A公司全資投資注冊B公司,B公司成立后三個月之內(nèi)沒有開對公賬戶,也沒有POS機,B公司的所有收入直接通過POS機或者存現(xiàn)存到A公司的對公賬戶中。B公司之前是免營業(yè)稅現(xiàn)在是免增值稅的企業(yè),而A公司不是。怎么做會計處理?
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2017-08-25
我是一家個體戶,本月開了34萬增票,25萬普票,報增值稅減免稅額是增票和普票合計不含稅金額*2%嗎?
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2021-10-19
做市政綠化項目的公司,綠化用的草皮、小樹苗是從農(nóng)民那買的,農(nóng)民不給開票,那我們就沒有成本,政府這塊有沒有優(yōu)惠政策比如減免增值稅,減免企業(yè)所得稅
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2019-06-19
請問小規(guī)模,收入:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 一個季度不滿30萬免交增值稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免增值稅 超過30萬,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-城建稅 請問對嗎?
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2019-04-17
請問鄒老師,稅控系統(tǒng)服務(wù)費會計分錄。支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用?     貸:銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用 負數(shù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒有結(jié)束?
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2019-10-10
請問我是小規(guī)模納稅人,一季度開普票150000,增值稅額4600.屬于免增值稅,那附加稅要上嗎
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2019-07-03
老師,月末計提增值稅,銷項是0.17,還有一個應(yīng)交稅費的減免280,怎么做計提增值稅分錄?
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2020-04-30
證券 保險機構(gòu)業(yè)務(wù)員,增值稅比照小規(guī)模納稅人,享受季度不超15萬免增值稅政策嗎?
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2021-12-29
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報需要認證進項嗎?賬務(wù)處理的會計分錄怎么做?
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2020-04-13
老師,小規(guī)模自己開專普票,開專票要交增值稅哦,普票是季度不超三十萬免增值稅哦
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2020-03-23
小規(guī)模增值稅申報表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
老師,您好,請問小規(guī)模納稅人開的增值稅專用發(fā)票享受季度30萬以下免交增值稅嗎
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2019-12-14
老師,小規(guī)模季報,有普票免增值稅,也有3個點的專票銷售額 ,如何填報增值稅申報表?
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2023-03-13
未達起征點免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
小規(guī)模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規(guī)模申報表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
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2019-07-08
你好,想問一下增值稅減免稅申報明細表,免稅額那一列為什么是免稅銷售額的數(shù)*稅率-對應(yīng)的進項稅額?尤其是為什么要減去進行稅額呢?
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2020-04-13
老師,這個月開了免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,增值稅減免稅申報明細表沒有找到減稅性質(zhì)代碼及名稱。
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2020-01-12
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)[24.57]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達起征點免稅額[0]+《增值稅減免稅申報明細表》中免稅項目第7行免稅額[0]=[0]。。。在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)(3%及5%征收率項目中系統(tǒng)預(yù)填其他免稅銷售額819了,然后在稅額服務(wù)與不動產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無法填寫,本期免稅額預(yù)填24.57該在哪里修改)
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2023-04-16
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-06-05