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老師,小規(guī)模季報,有普票免增值稅,也有3個點的專票銷售額 ,如何填報增值稅申報表?
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2023-03-13
我是一家個體戶,本月開了34萬增票,25萬普票,報增值稅減免稅額是增票和普票合計不含稅金額*2%嗎?
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2021-10-19
做市政綠化項目的公司,綠化用的草皮、小樹苗是從農(nóng)民那買的,農(nóng)民不給開票,那我們就沒有成本,政府這塊有沒有優(yōu)惠政策比如減免增值稅,減免企業(yè)所得稅
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2019-06-19
老師,有個政策不太清楚,增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬的,免征增值稅,現(xiàn)在有個季度不超過9萬的免征增值稅。這個是不是4月份開了8萬,5、6月份沒開票那我季報時是不是不用繳增值稅?
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2016-05-24
您好,稅控盤維護(hù)費280元,我現(xiàn)在在應(yīng)交稅費-減免里放著,是要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎?還是直接可以從減免稅費里直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目?
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2021-12-16
小規(guī)模納稅人一月十萬以內(nèi)免增值稅,增值稅申報表是做零申報嗎? 我剛申請的核定征收的工作室,每個月有兩萬左右主營收入,小規(guī)模是每個月十萬以內(nèi)免增值稅嗎?那我還需要做增值稅申報嗎?還是都填0?
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2019-07-21
老師,我們公司每個月計提增值稅,次月實際繳納的時候會少繳納2250元,一年下來,應(yīng)交增值稅貸方余額27000~我在年底12月,是要把它調(diào)整成收入嗎?主要原因是繳納的時候,有增值稅減免,企業(yè)招聘退役軍人,每月每人減免750,我司有3位符合條件,做了信息采集備案。
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2019-10-29
小微型企業(yè)8月開了兩張發(fā)票,銷售額是2W9,咨詢了國稅,3W以下是免征增值稅的(8月的免稅額是884.59),但是所得稅那塊要怎么報呢
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2015-09-15
老師你好,小規(guī)模企業(yè)月銷售15萬以下現(xiàn)在免征增值稅,那我1月份企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入有6萬,那應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月底怎么做分錄?摘要應(yīng)交增值稅減免,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這樣做對嗎?
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2022-03-23
一般納稅人有免稅和納增值稅業(yè)務(wù),1—11月都是按免稅業(yè)務(wù)申報增值稅,現(xiàn)在需要更正1—11月申報,繳納增值稅,對應(yīng)的收入會減少,借:主營業(yè)務(wù)收入1萬,貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅1萬,我需要在12月賬里調(diào)吧?
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2021-01-15
老師,我的問題重點是如何避免交2次增值稅,我們公司確認(rèn)收入交一次增值稅,餐飲公司開票交一次增值稅,這樣資金就會有缺口,我想知道用什么辦法避免交2次增值稅,餐飲公司開票只能開成餐飲服務(wù)費。
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2022-05-16
老師您好,我是小規(guī)模納稅人第二個季度開票80多萬,產(chǎn)品是苗木是免稅產(chǎn)品,但是開票時稅率開成1%,我填了減稅申報,提標(biāo)增值稅小規(guī)模主表第17行本期免稅額就等于小規(guī)模免稅額+未達(dá)起征免稅額,+增值稅減免稅申報明細(xì)中,免稅項目稅額,減免稅申報表第四行手動無法填列,請問老師我需要怎么操作
1/1476
2020-07-07
一般納稅人增值稅減免稅額會計分錄這樣做是否正確?
10/585
2021-10-15
我是小規(guī)模納稅人已享受季度未超9萬減免增值稅,,那么匯算清繳的時候還能享受所得稅減免嗎?
1/1100
2018-05-23
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我在填報增值稅表時,有一張(增值稅減免稅申報明細(xì)表),如果我這季度銷售額沒有超過30萬(我們是季報),我只填寫(增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人))中第四項免稅銷售額中的 其中小微企業(yè)免稅銷售額這一欄嗎?另外一張(增值稅減免稅申報明細(xì)表)還要不要填寫呢?
2/1616
2020-07-12
請老師幫忙看下 我開的是普票8316.84 稅點是1% 83.16 報增值稅本期免稅額是按3%扣除的 這樣應(yīng)該怎么處理
5/355
2022-04-05
老師,你好,增值稅附加稅 按50%減免,還是先全額計提是吧 減免的金額計入 營業(yè)外收入-稅費減免是吧
1/1237
2019-10-14
分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)32842.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12 這樣寫分錄對嗎?
2/1106
2019-08-13
稅務(wù)局納稅減免了增值稅,其他的附加稅是不是也減免?企業(yè)所得稅減免嗎?我們屬于農(nóng)民合作社
1/1242
2016-03-01
老師,如果增值稅免了,也就沒有城建和附加了唄?
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2021-06-07
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