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公司在2017年8月時(shí)因要遷移進(jìn)行過(guò)注銷(xiāo)清算,在清算的時(shí)候稅務(wù)局給出了一個(gè)企業(yè)經(jīng)審核,屬不需要進(jìn)行清算所得稅企業(yè),現(xiàn)在2018年9月了想要注銷(xiāo)公司不再繼續(xù)經(jīng)營(yíng),那現(xiàn)在去辦理注銷(xiāo)還會(huì)對(duì)我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行所得稅清算嘛?還是現(xiàn)在注銷(xiāo)只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負(fù)債等所得稅清算?
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2018-09-21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,期貨投資 21年資產(chǎn)負(fù)債表日,賬面浮盈180w,企業(yè)所得稅預(yù)申報(bào)50w,在22年企業(yè)所得稅匯算清繳前 我賬面又虧了300w。那我預(yù)繳的50w 能退回嗎
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2022-01-21
你好,老師,我單位是私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),聽(tīng)說(shuō)3月底前得做綜合所得匯算清繳,可是我單位沒(méi)有做匯算清繳,沒(méi)事吧
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2020-06-17
公司符合免征增值稅和所得稅,財(cái)務(wù)上有必要做二套賬嗎
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2016-07-22
個(gè)體工商戶(hù)去國(guó)稅開(kāi)20萬(wàn)元發(fā)票要交多少個(gè)人所得稅,問(wèn)個(gè)人所得稅他說(shuō)增值稅率?
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2018-08-19
老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳,我這個(gè)廠(chǎng)之前是代賬會(huì)計(jì),2019年是她繳的,我是2020年2月份過(guò)來(lái)的,但是繳個(gè)人所得稅繳稅為零,不需要繳稅,現(xiàn)在報(bào)個(gè)人所得稅年度匯算清繳,單位叫集中申報(bào),請(qǐng)問(wèn)老師我怎么申報(bào)?因?yàn)槲覜](méi)有工資表數(shù)據(jù),不在同一個(gè)電腦下載自然人客戶(hù)端?老師,現(xiàn)在怎么弄?
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2020-04-17
老師你好,個(gè)人所得稅年度匯算清繳,平時(shí)扣五金一險(xiǎn),和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,請(qǐng)問(wèn)老師年度個(gè)人所得稅匯算清繳允許不允許扣除五險(xiǎn)一金和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除呀?
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2020-04-13
個(gè)人所得稅匯算清繳退稅金額已到賬,發(fā)現(xiàn)填報(bào)錯(cuò)了,怎么辦?系統(tǒng)能識(shí)別出來(lái)么?
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2021-05-12
現(xiàn)在說(shuō)的個(gè)人所得稅匯算清繳收入總額,包括2019的年終獎(jiǎng)嗎?獎(jiǎng)金是單獨(dú)報(bào)稅扣的個(gè)人所得稅,
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2020-04-05
個(gè)人所得稅匯算清繳退稅流程,需要提交什么資料嗎?某個(gè)月有漏掉的專(zhuān)項(xiàng)附加扣稅額可以在匯算清繳的時(shí)候提出扣除嗎?
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2019-09-30
老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳退稅申請(qǐng)成功后,員工銀行卡號(hào)錯(cuò)了,怎么改啊
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2020-06-17
匯算清繳 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這欄金額填多少
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2021-04-29
匯算清繳時(shí)按照軟件企業(yè)來(lái)申報(bào),可以享受企業(yè)所得稅兩免三減半嗎?
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2019-04-29
老師,企業(yè)所得稅和印花稅超過(guò)五年未繳納在企業(yè)清算時(shí)是否要繳納?
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2018-12-19
老師 企業(yè)匯算清繳A106000企業(yè)所得稅虧損表中11行第二列的數(shù)據(jù)從哪來(lái)?
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2019-05-13
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬(wàn),2020匯算清繳當(dāng)時(shí)做的抵減以后年度所得稅稅款,在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000,2021年抵減這18000的分錄怎么寫(xiě)
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2021-05-05
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計(jì)提所得稅的時(shí)候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬(wàn)計(jì)提時(shí)總額為2萬(wàn)需要減去1萬(wàn)只計(jì)提1萬(wàn)的企業(yè)所得稅嗎?會(huì)導(dǎo)致報(bào)表什么的有問(wèn)題嗎?
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2019-10-09
2018年一季度的時(shí)候 因?yàn)檫€2017年還沒(méi)有匯算清繳,所以彌補(bǔ)不了虧損,只好如數(shù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2018年全年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損過(guò)后,因盈利少所以1月份交的稅相當(dāng)于多交了,這種情況計(jì)提所得稅的話(huà),就是負(fù)數(shù),這種情況四季度末還需要計(jì)提所得稅嗎?
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2019-01-14
所得稅匯算清繳表,選了小微企業(yè),所得稅計(jì)算表中稅率是25%,按政策應(yīng)為5%,是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中填減免的20%
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2020-05-22
個(gè)人所得稅匯算清繳
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2020-06-28