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給員工福利,對方開的專票,我做借管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項稅,貸庫存現(xiàn)金,這樣可以么?其他分錄還需不需要做?我報稅的時候是不是要把這個福利費的稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-04-03
金稅盤是減免 剛開始購買是分錄是 借管理費用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤抵扣了 我做 借應(yīng)交稅費 增值稅 減免稅款 貸管理費用 這樣對嗎?還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14
小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會,收到的物業(yè)費及停車管理費存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒有給業(yè)主開發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會計分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒有開發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
22日,因管理不善使一批庫存材料被盜,該批原材料的實際成本為3萬元,購買時支付的增值稅稅額為0.39萬元, 并已于購買的當(dāng)期抵扣,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費用處理的整個業(yè)務(wù)的會計分錄
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2023-12-09
老師,這題有答案嗎?稅務(wù)師題庫里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會決定將本公司外購的10套商品房低價出售給公司管理人員。所出售的商品房實際買價為每套30萬元,公司向員工的出售價格為每套20萬元,但要求相關(guān)員工購得房屋后需為公司服務(wù)10年。不考慮其他相關(guān)稅費,甲公司在2×21年因該項業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費用的金額為()萬元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,我請問我計提稅費時的分錄,是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫出來???這樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計提稅費時,可不可以就只寫 借:管理費用——增值稅及附加,貸:應(yīng)交稅費?
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2016-07-07
下面關(guān)于從價計征銷售額的確定,敘述正確的有(?。?。 A、銷售額為納稅人銷售應(yīng)稅消費品向購買方收取的全部價款和價外費用 B、實行從價定率辦法計算應(yīng)納稅額的應(yīng)稅消費品連同包裝銷售的,無論包裝是否單獨計價,均應(yīng)并入銷售額征收消費稅 C、一般情況下,包裝物不作價隨同產(chǎn)品銷售而是收取押金的,押金應(yīng)于逾期時并入銷售額計征消費稅 D、應(yīng)稅消費品的銷售額包括應(yīng)向購貨方收取的增值稅稅款
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2020-02-15
老師,房地產(chǎn)企業(yè)在征地和預(yù)售環(huán)節(jié)都要預(yù)交增值稅嗎?征地時怎么計算預(yù)交增值稅額?
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2023-02-28
小型微利企業(yè)季度申報增值稅2021年政策不變過30萬免征還是不超過45萬免征增值稅?
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2021-11-29
題目:收到稅控設(shè)備及其維護(hù)費等發(fā)票,專票未進(jìn)行認(rèn)證,(次月進(jìn)行抵扣金稅盤及其維護(hù)費)這里會計分錄為啥是借管理費用490 貸其他應(yīng)付款490 這里的增值稅是購買稅控盤設(shè)備的維護(hù)費,增值稅應(yīng)該可以抵減管理費用啊,所以管理費用應(yīng)該是433.63啊
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2019-05-27
一般納稅人外管證預(yù)征收多少點
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2019-02-22
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請問這個填哪個金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報表 [圖片]
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2022-04-13
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請問這個填哪個金額小規(guī)模3%征收率的增值稅申報表[圖片]
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2022-04-13
建筑行業(yè)一般納稅人,在8月份開了簡易征收3%的普票,8月的國稅已經(jīng)申報了,不知道簡易征收3%普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報?什么時候報?賬務(wù)怎么處理?
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2017-09-15
購買稅控盤可以抵扣的820元怎么做分錄呢?我購買的時候記的 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 因為可以抵扣820,那當(dāng)月的增值稅我怎么計提呢?平時是這么計提的,借:應(yīng)交稅費(銷項)貸:進(jìn)項 貸:未繳,但是這個月可以抵這個820了,該怎么做呢?
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2017-12-14
老師,我的是去年買的稅控盤,當(dāng)時做的是借管理費用-辦公費820 貸庫存現(xiàn)金 820 然后今年申報第三季度增值稅時我填報表抵扣了,需要做記賬憑證處理嗎
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2016-12-16
老師,首次購買增值稅稅控發(fā)生的技術(shù)維護(hù)費收到專用的發(fā)票不能直接計入管理費用嗎?
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2021-06-08
老師,問一下,勞務(wù)費800以下是不用交稅的,金稅3期上線了,這個要申報嗎,我們公司有一個保潔阿姨一個月500 ,這個算勞務(wù)費吧,直接做賬借:管理費用-勞務(wù)費貸:現(xiàn)金或者銀行存款就行了吧,還需要勞務(wù)費發(fā)票嗎,應(yīng)該不需要了吧,這個和工資一樣的性質(zhì) 要是去開勞務(wù)發(fā)票需要代什么過去 勞務(wù)費除了交個稅還要交增值稅吧?老師,你把這個勞務(wù)費,500 ,針對這個,能不能把一系列的財務(wù)操作告訴我
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2016-11-03
請問老師 ,賣購物法卡送人,我記得是視同銷售,確認(rèn)銷項稅的吧?借管理費用——業(yè)務(wù)招待,貸增值稅——銷項,銀行存款。是這么做嗎?如果貸方不計算銷項了,直接貸銀行存款,不交稅會不會有納稅風(fēng)險?
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2020-01-04
企業(yè)購入丁材料7 000千克。價款為350 000元。增值稅(進(jìn)項稅額)59 500元。對方代墊運費7 000元。貨款尚未支付。(材料和結(jié)算單據(jù)已到,但貨款未付) 材料已到應(yīng)該寫原材料嗎 還有運費不是應(yīng)計入管理費用嗎
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2020-04-20
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