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為虛開增值稅發(fā)票公司代理記賬的會計為什么不怕呢?
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2017-08-03
我們是一家建筑企業(yè),一家鋼筋供應(yīng)商給我們供貨,先送貨后開發(fā)票,開來的發(fā)票和實際供貨的數(shù)量、規(guī)格不符,這算不算虛開增值稅發(fā)票?如果是應(yīng)怎樣處理,鋼筋還正在供貨中。
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2018-06-14
取得某項認證服務(wù)收入84.8萬元(含增值根 (2)購進一臺經(jīng)營用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明 115萬元,支付運輸費用取得的增值稅專用發(fā)票上注明 2萬元 (3)購買一批辦公用品取得的增值稅普通發(fā)票上注明 萬元,增值稅稅額0.13萬元。 4)廣告服務(wù)費取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額2 增值稅稅額0.12萬元。 5)銷售2006年12月購進的一臺設(shè)備,售價為1.03 購進節(jié)日禮品取得增值稅專用發(fā)票
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2021-10-21
老師,現(xiàn)在報2022.3月增值稅,有的進項發(fā)票沒有勾選,2022.2月增值稅留底9000,2019.3.31沒有增值稅留底,這種選擇那種退稅方式?是增量嗎?進項發(fā)票不勾選可以不,等在開票抵扣
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2023-03-08
是服裝零售行業(yè)的小規(guī)模納稅人,繳納定期定額稅,顧客購買衣服后,要求開具增值稅普通發(fā)票/增值稅專用發(fā)票,需要提供哪些信息到稅務(wù)局代開發(fā)票呢?自己可以開具增值稅普通發(fā)票/增值稅專用發(fā)票么?
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2019-03-22
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項,轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項5萬,無進項,之前有留底進項20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄:借銷項5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
營改增是什么意思呢?是不是代表企業(yè)日常營業(yè)收入如果沒有開增值稅發(fā)票就可以不用繳稅費呢?只有開了增值稅發(fā)票的收入才需要交稅費呢?
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2016-12-29
老師,小規(guī)模代開專票交增值稅分錄,也要走轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅嗎?別的會計也說無論專票還是普票都需要計提這樣做分錄?
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2021-10-13
請問老師:個體戶的小規(guī)模納稅人月銷售額不到10萬是免增值稅的,而開票只能3萬的增值稅發(fā)票,超出3萬的增值稅發(fā)票就交稅的規(guī)定嗎?
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2020-01-03
老師,您好,小規(guī)模納稅人,季度收入不超過45萬,但開具增值稅專用發(fā)票了,開專用發(fā)票這部分也要交增值稅是嗎?開普票的不用交增值稅是嗎
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2021-10-05
增值稅專票的抵扣問題。如果A公司是一般納稅人,開出去10600元含稅的增值稅專票給C,稅點設(shè)計服務(wù)類的是6個點的增值稅,要是B公司也是一般納稅人開10600元含稅增值稅專票給A公司,也是設(shè)計服務(wù)類的票,6 個點的增值稅。A公司是不是可以用B公司的增值稅專票抵扣600元的增值稅,就是說這筆業(yè)務(wù)A公司不需要繳納這600元的增值稅稅費是嗎?同時A公司這筆業(yè)務(wù)就不會產(chǎn)生附加稅是嗎?》
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2019-03-01
請問物業(yè)公司代開的增值稅專票,商戶沒有付錢,發(fā)票已開,已扣款,(次月發(fā)票作廢)可以做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-多交增值稅 貸:銀行存款
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人,開具增值稅普通發(fā)票,季度九萬以下,還是免增值稅的嗎?以前開普通發(fā)票是免的,現(xiàn)在開增值稅普通發(fā)票,還是正常免的嗎?
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2018-07-02
公司買了一套二手辦公房,去向供應(yīng)商要增值稅發(fā)票,供應(yīng)商說不知道有沒有增值,可能沒有發(fā)票,如果真的沒有增值,就可以不用開發(fā)票嗎?
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2019-07-31
老師好,我想問一下增值稅電子普通發(fā)票(通行費)跟增值稅電子普通發(fā)票一樣嗎?增值稅電子普通發(fā)票(通行費)這個是只能開通行費的那種嗎?
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2023-03-27
您好,請問一下增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,發(fā)票未備注東西,僅僅有物流單,這樣可以報銷嗎?
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2020-01-08
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上提示本月,您取得了1張增值稅紅字發(fā)票,有0張增值稅發(fā)票沖紅,請您根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)是什么意思
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2022-10-24
小規(guī)模代開專票,稅務(wù)局直接扣增值稅了,季度不含稅收入沒超過九萬,是不交稅的,那這個開專票交的增值稅,季度增稅報表,增值稅報表怎么填
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2019-01-06
我公司是一般納稅人,收到電費增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?這個抵扣增值稅是不是跟收到采購的進項貨物水泥發(fā)票是一樣抵扣增值稅的,都是13%的增值稅專用發(fā)票,是一樣的嗎,有什么區(qū)別嗎,麻煩老師解答一下,謝謝老師
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2023-03-14
老師,小規(guī)模差額征稅的這個表怎么填寫,就是剛點開增值稅申報的界面那張增值稅納稅申報指引?我們這個季度有自開的差額征稅5%增值稅專票,自開的5%的增值稅普票,自開的3%增值稅普票,請問怎么填寫下面這張申報指引表?
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2020-01-08