国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,7月外購化工原料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000萬元,增值稅32000萬元,途中因管理不善而丟失,實(shí)際驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)生短缺20噸。要求計(jì)算該企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
1/1429
2019-03-16
老師,小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專票能享受減免政策嗎
1/787
2020-12-29
高新技術(shù)企業(yè)在增值稅上面有沒有什么優(yōu)惠政策呢?
2/1315
2020-11-27
我們是其他建筑安裝行業(yè),征收方式應(yīng)該選查賬征收還是核定征收啊?企業(yè)所得稅是選按實(shí)際利潤預(yù)繳嗎?
1/1312
2018-01-15
請問下金稅三期之后,小規(guī)模企業(yè)涉稅鑒證服務(wù)征收率有沒有改變(備注:本企業(yè)一直繳納的是增值稅,本次不需要營改增)
1/488
2016-07-05
老師、我是個(gè)體工商戶,我一個(gè)月低于30萬,免交增值稅、那我核定征收是不是還是要30萬按照核定征收率去交納個(gè)稅?
1/581
2020-08-02
個(gè)體工商戶查賬征收和核定征收,都可以享受月不夠3萬,季不夠9萬,免增值稅嗎
1/2004
2018-09-03
下列屬于制造費(fèi)用項(xiàng)目的有( )。 A生產(chǎn)單位管理人員薪酬 B生產(chǎn)單位全體人員薪酬 C生產(chǎn)單位的固定資產(chǎn)折舊費(fèi) D企業(yè)行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)
1/1871
2020-04-21
我單位想把之前的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請問如下操作是否正確:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個(gè)人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費(fèi)用憑證沖回:借:管理費(fèi)用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費(fèi)用 86.21 進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費(fèi)用 13.79 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 13.79請幫忙確認(rèn),哪種方法最合理,謝謝!
1/728
2018-05-30
行政處罰的管轄權(quán)都有哪些
1/1070
2019-11-08
本期填寫的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額60066.00的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
2/4146
2022-01-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額25086.35的2% 實(shí)際應(yīng)該填寫多少
1/830
2024-01-04
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115754.55的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
1/4064
2023-03-14
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
1/1024
2018-12-19
實(shí)收資本印花稅如果沒計(jì)提,直接走的借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款,可以嘛?
1/477
2018-11-02
為什么將補(bǔ)助資金發(fā)放高管時(shí)不是兩個(gè)分錄呢?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用?
1/955
2019-06-29
請問老師個(gè)體戶查賬征收是不是季度不超45萬不用交增值稅
1/599
2021-04-23
老師您好,由于政策變更,非學(xué)歷教育按簡易征收以3%征收率交增值稅,可我已按6%稅率入了賬并交了稅。稅局通知按3%計(jì)稅重新申報(bào),并說下個(gè)月正常申報(bào),只是實(shí)際交稅時(shí)按扣除上月差額數(shù)交,這個(gè)差額在賬上入哪個(gè)科目?。?/span>
2/1701
2016-06-24
老師那個(gè)個(gè)體一個(gè)月10萬的不含稅收入免征增值稅,但是我看之前企業(yè)一個(gè)月開了11萬的票,也沒有交增值稅,是什么意思啊
2/104
2023-11-28
你好,請問攝影開增值稅專票征收品目是什么
1/1477
2020-01-08