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個(gè)體戶開(kāi)增值稅普通發(fā)票 是不是每個(gè)月低于10萬(wàn)免交增值稅 其他附加稅要交嗎
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2019-05-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
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2018-11-29
賬面的應(yīng)交增值稅與國(guó)稅報(bào)表上應(yīng)交增值稅有3分錢(qián)的誤差,這個(gè)誤差如何處理
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2018-01-12
老師,先征后退增值稅,做營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助,然后要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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2024-03-29
稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票的同時(shí)就要交增值稅對(duì)嗎?交完增值稅其他附加稅要不要計(jì)提呢?
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2020-01-15
應(yīng)交增值稅待抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣了,如果不用交增值稅,已抵扣還要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目么?
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2018-09-21
老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級(jí)科目是針對(duì)已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)車(chē)進(jìn)項(xiàng)13178.63,又賣(mài)出去,銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問(wèn)的是第三步,我寫(xiě)的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
代開(kāi)專(zhuān)票分錄:借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計(jì)提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款貸 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)免稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅或銷(xiāo)項(xiàng)稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
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2015-11-29
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
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2017-02-03
營(yíng)改增后,單位之間無(wú)償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
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2017-05-29
小規(guī)模季度不超過(guò)9萬(wàn)如何做賬 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入或銷(xiāo)售收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2017-12-06
我購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢?
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2018-10-18
12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2000),這樣做有地方錯(cuò)嗎
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2019-07-24
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專(zhuān)票,增值稅已在代開(kāi)時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶?zhuān)票產(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
因代開(kāi)專(zhuān)票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時(shí),有些說(shuō)借:營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說(shuō)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說(shuō)借管理費(fèi)用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目,(進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級(jí)科目應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的了
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2019-01-05