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老師,請(qǐng)問稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 (明細(xì)科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
個(gè)人所得稅新增人員,已保送,填報(bào)個(gè)人信息時(shí)入職時(shí)間錯(cuò)誤能修改嗎
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2019-10-09
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
你好老師,公司銷售貨物給營(yíng)改增之前的老項(xiàng)目可以實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
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2020-06-15
老師,請(qǐng)問營(yíng)改增后購(gòu)買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買的時(shí)候怎么做賬次月全額抵扣的時(shí)候怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營(yíng)改增后的項(xiàng)目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個(gè)300萬元的項(xiàng)目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費(fèi)用,我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對(duì)方,還是扣除1.6萬元的管理費(fèi)用后,余款轉(zhuǎn)給對(duì)方合適?請(qǐng)老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解
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2016-06-05
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營(yíng)改增后,餐飲行業(yè)可以向國(guó)稅部門申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營(yíng)改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費(fèi),營(yíng)改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,那么對(duì)于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15
請(qǐng)問這次營(yíng)改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢(shì)?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險(xiǎn)公司代賣車險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司的代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營(yíng)改增后這個(gè)發(fā)票我是不是到國(guó)稅局代開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營(yíng)改增建筑施工企業(yè),項(xiàng)目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工程成本還是管理費(fèi)用呢
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2017-10-18
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動(dòng)產(chǎn),增值稅是怎么要怎樣計(jì)算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購(gòu)置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
老師 個(gè)稅申報(bào)更改以前年度的 報(bào)表還要改嗎 是改當(dāng)期的還是以前年度每個(gè)月的都要改啊 只要改年報(bào)哇 每個(gè)季度的要改嗎
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2022-11-16
老師我是新建小規(guī)模管理咨詢公司,開的是3%增值普通發(fā)票,我們要報(bào)哪些稅呢
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2015-11-03
老師,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)(經(jīng)營(yíng)范圍:商務(wù)信息咨詢)小微企業(yè)增值稅稅率2021年還是1%
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2021-01-11
你好 我想咨詢一下我朋友的公司幾天前對(duì)外投資新增加一個(gè)公司是什么意思
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2022-07-08