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送心意

青檸

職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-07-20 13:57

學(xué)員,稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅的分錄一般是這樣的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款。這個(gè)分錄表示你需要支付的增值稅增加,而你的銀行存款減少。至于是否需要改收入,這取決于你的具體情況。如果你的收入計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致的稅額不足,那么你需要調(diào)整你的收入。如果是因?yàn)槟愕亩惵视?jì)算錯(cuò)誤,那么你只需要調(diào)整你的稅額就可以了。

美滿的襯衫 追問

2023-07-20 13:57

明白了,那如果我在計(jì)算增值稅的過程中發(fā)現(xiàn)我之前的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么做分錄呢?

青檸 解答

2023-07-20 13:57

如果你發(fā)現(xiàn)你的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算錯(cuò)誤,你需要做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款。這個(gè)分錄表示你需要支付的增值稅減少,而你的應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款增加。這樣,你就可以在下一次支付增值稅時(shí),減少你需要支付的稅額。

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明白了,那如果我在計(jì)算增值稅的過程中發(fā)現(xiàn)我之前的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
2023-07-20 13:57:44
首先,你需要明確稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅是你公司在之前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中欠繳的稅款,這部分稅款應(yīng)當(dāng)在你公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)出來。分錄的做法是:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”,貸記“銀行存款”。至于附加稅,也是同樣的做法,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅”或者其他相應(yīng)的附加稅科目,貸記“銀行存款”。這樣做的目的是將你公司欠繳的稅款體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表中。至于收入,如果稅管員說不用補(bǔ)收入,那就不需要調(diào)整收入。
2023-07-20 18:28:53
重新添加稽查查補(bǔ)稅款科目嗎?
2021-10-26 09:39:25
然后以前年度損益調(diào)整再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面么?
2025-04-03 09:50:43
請(qǐng)問老師這兩個(gè)科目期末余額怎么處理?
2019-05-25 21:46:33
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