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小微企業(yè)減免增值稅,是指普通發(fā)票嗎?增值稅發(fā)票減免嗎?
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2019-02-28
報(bào)完免抵退稅再報(bào)增值稅?還是先報(bào)增值稅再報(bào)免抵退稅?
1/2960
2018-09-07
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開(kāi)票金額少1分錢怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
1/266
2022-05-26
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開(kāi)票的金額填寫(xiě)了增值稅納稅申報(bào)表,填寫(xiě)的銷售額不超過(guò)9萬(wàn)元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
1/858
2017-07-13
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒(méi)有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒(méi)填報(bào)。謝謝
1/739
2019-03-06
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個(gè)應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請(qǐng)免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票來(lái)開(kāi)具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
1/739
2017-07-24
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個(gè)應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請(qǐng)免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票來(lái)開(kāi)具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
1/972
2017-07-24
小微企業(yè)3萬(wàn)免稅季度9萬(wàn)免稅政策分不分一般和小規(guī)模?增值稅免,附加稅免,企業(yè)所得稅也免么?申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)要填報(bào)么?然后申報(bào)完不進(jìn)行扣款就可以了么?
1/995
2017-11-15
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒(méi)做錯(cuò)???
2/129
2021-09-14
申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒(méi)有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫(xiě)嗎?
3/1051
2017-06-03
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
1/539
2020-09-22
老師 我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過(guò) 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的呀
1/2580
2021-01-11
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
3/305
2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
6/246
2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
2/362
2022-03-29
老師?請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
2/550
2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
通行費(fèi)抵扣在增值稅申報(bào)表哪塊填寫(xiě)?
1/801
2022-04-12
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
1/777
2019-05-28
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
4/289
2024-11-25