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小微企業(yè)減免增值稅,是指普通發(fā)票嗎?增值稅發(fā)票減免嗎?
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2019-02-28
報完免抵退稅再報增值稅?還是先報增值稅再報免抵退稅?
1/2960
2018-09-07
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
1/858
2017-07-13
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報稅實(shí)操時,為什么在增值稅納稅申報時未交增值稅填報的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報明細(xì)表也沒填報。謝謝
1/739
2019-03-06
小規(guī)模,免增值稅,企業(yè)所得稅免不免?
2/1607
2021-12-24
月銷售20000以下的免增值稅,那減免的增值稅要怎么做帳呀
1/546
2017-05-26
老師,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓免增值稅嗎,或者什么情況下免增值稅
1/1171
2020-07-09
農(nóng)業(yè)公司銷售免增值稅貨物,免除的增值稅需要做分錄嗎?
1/1001
2019-04-11
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個數(shù)據(jù)
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2017-05-03
我是想問下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報還沒有報過稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
1/626
2016-12-29
請問我是個體戶,增值稅申報顯示超過起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么申報? 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !
1/4426
2019-10-10
小微企業(yè)3萬免稅季度9萬免稅政策分不分一般和小規(guī)模?增值稅免,附加稅免,企業(yè)所得稅也免么?申報時數(shù)據(jù)要填報么?然后申報完不進(jìn)行扣款就可以了么?
1/995
2017-11-15
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報表,。 圖二是我的會計分錄憑證。 我想知我的會錄有沒做錯???
2/129
2021-09-14
申報增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
3/1051
2017-06-03
老師,你好,請問通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
1/539
2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報表提示我票表比對不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計里的數(shù)據(jù)填寫的呀
1/2580
2021-01-11
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報表可以不填嗎
3/305
2022-04-06
老師,代繳個稅的手續(xù)費(fèi),要交6個點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報表對的上呢?
6/246
2022-04-12
我在21年10月的時候補(bǔ)報所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報在同一個申報表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時候那個增值稅申報表總收入就不是無票收入+開票收入
2/362
2022-03-29
老師?請問個稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報表怎么填
2/550
2022-04-12