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小規(guī)模駕校,小微企業(yè)未達起征點10萬每月,應(yīng)交增值稅月底轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2019-03-14
4月1日后開16%稅費需3月份在申報系統(tǒng)做未開發(fā)票收入,這就要多交增值稅呀!還未收款,貨物已發(fā)出,算確認收入嗎?要交稅嗎?
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2019-03-31
你好,之前有報過稅 那公司現(xiàn)在沒有營運呢了,稅控盤的小費一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報嗎 謝謝你
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2020-11-15
老師建筑業(yè)預(yù)交增值稅分錄是借,應(yīng)交增值稅 已交稅金或者是應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅這兩種都對是吧
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2021-05-27
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
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2023-03-23
老師,有增值稅留抵放入到了其他流動資產(chǎn),每月月末時銷項大于進項時,做得會計分錄是借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,借其他流動資產(chǎn)負,貸未交負,我不太明白這個會計分錄啥意思
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2021-12-27
老師,請問應(yīng)交增值稅明細表里面年初未抵扣數(shù)-5744.22,比上月留底的未抵扣數(shù)-5170.63多573.59,怎么寫分錄調(diào)整過來?
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2019-02-28
期末進項稅額轉(zhuǎn)出的余額怎么處理呢 如果是轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交稅額 那不是也是有余額嗎
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2020-01-04
你好老師!現(xiàn)在我的增值稅于額在借方,應(yīng)該繳稅,我這個月得做應(yīng)交稅轉(zhuǎn)到未交稅里,分錄咋做。
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2021-01-18
出口退稅正式申報反饋增值稅未申報,增值稅申報后未再上傳正式申報怎么辦
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2019-09-16
老師 評估增值的時候乘以出售比列還是未出售比列?它和未實現(xiàn)的內(nèi)部交易 乘的比列是不是不一樣
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2020-06-22
老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個,那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢?
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2016-12-06
我們當(dāng)月在異地預(yù)交了附加稅,在本地算的時候,有附加稅,可以抵減已經(jīng)預(yù)交過的附加稅嗎
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2023-10-31
我們公司今年被轉(zhuǎn)為一般納稅人,1月份的發(fā)票沒有認證,我全部進應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額科目,之前沒有做過一般納稅人的賬務(wù)處理,次月認證之后我的分錄這樣做合適嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 160 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 160 當(dāng)月銷項>進項: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 320 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)160 應(yīng)交稅費-未交增值稅 160
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2019-06-21
增值稅年終結(jié)轉(zhuǎn)是應(yīng)交增值稅余額在借方不用年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是不管余額在哪個方向應(yīng)交稅費明細要做平?
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2019-01-23
應(yīng)交增值稅-已交稅金,是本月繳納本月稅金,屬于預(yù)繳,核算本月所應(yīng)繳納增值稅時應(yīng)考慮己交稅金(核減)
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2015-09-29
老師,問一下,是不是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅沒有余額啊,月底?
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2016-08-30
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅的明細賬一頁寫完了,怎么寫第二頁?
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2023-12-16
遇到增值稅之前留抵的,需要交不交增值稅?
1/1074
2018-08-14
請問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 明細賬格式為什么是借方貸方多欄式而非三欄式呢?謝謝
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2024-01-02