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以前年度損益調(diào)整企業(yè)所得稅 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-01-25
在做去年的企業(yè)所得稅匯算時(shí),以前年度損益調(diào)整應(yīng)填列在哪里才能正確影響凈利潤(rùn)
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2020-04-24
繳納上一年度企業(yè)所得稅用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 分錄怎么做 需要分幾步?
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2018-01-18
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)是正數(shù),然后彌補(bǔ)以前年度虧損帶出來(lái)的數(shù)字正好是我的利潤(rùn),這個(gè)就能彌補(bǔ)我以前的虧損,然后就不需要交所得稅啦嗎
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2020-01-06
企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損后還交了400的企業(yè)所得稅,賬里怎么做?
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2021-07-12
申報(bào)季度所得稅時(shí) 提示 第8行“彌補(bǔ)以前年度虧損”應(yīng)大于等于0 且小于等于上年度結(jié)轉(zhuǎn)的可彌補(bǔ)虧損額(0)元 我們17年 18年都有虧損 18年還沒(méi)有匯算
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2019-04-12
老師好! 企業(yè)所得稅季板怎樣填寫(xiě):彌補(bǔ)以前年度虧損?謝謝!
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2021-04-13
老師這道題為什么不調(diào)新增以前年度損益調(diào)整產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用
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2019-08-06
外賬,17年所得稅季報(bào)時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄不能填寫(xiě),是什么原因?16年的年報(bào)是在稅務(wù)大廳修正過(guò)的
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2017-04-19
本月繳納2016年度的企業(yè)所得稅,要計(jì)提以前年度損益調(diào)整科目,在2017.5月不用結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)的以前年度損益調(diào)整,結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)這個(gè)不平,怎么辦??
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2017-06-07
上年度12月我微信對(duì)公戶的手續(xù)費(fèi)入賬,影響去年的損益,但今年1月發(fā)票才過(guò)來(lái),日期為1月的,我應(yīng)該需要調(diào)整去年的賬務(wù),用以前年度損益調(diào)整,但是影響17年的年報(bào)報(bào)表嗎去年為虧損,不需繳納所得稅金額30
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2018-02-07
今年交的去年企業(yè)所得稅需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-12-07
請(qǐng)問(wèn),關(guān)于企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前年度虧損,對(duì)于任何企業(yè)10年內(nèi)一直虧損,是不是都可以彌補(bǔ)。還是指特定行業(yè)。
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2019-11-05
申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,二季度利潤(rùn)一百萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損,二季度不用交企業(yè)所得稅,這個(gè)需要在6月份的賬里面做憑證嗎?還是在7月份的賬里面做憑證?這個(gè)怎么做憑證呢
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2021-07-15
老師 繳納上年度企業(yè)所得稅 必須走以前年度損益調(diào)整科目么?
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2020-06-11
企業(yè)有以前年度虧損額但在進(jìn)行本年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)為什么表的第8行"彌補(bǔ)以前年度虧損"沒(méi)有金額數(shù)呢?
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2020-06-19
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問(wèn)題,可以修改嗎?
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2021-03-26
填寫(xiě)一季度所得稅財(cái)報(bào),電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的上年年末數(shù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎,還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢?
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2021-04-16
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開(kāi)了一張10萬(wàn)元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元,然后在3月份開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開(kāi)的10萬(wàn)元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問(wèn)題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫(xiě)呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,其余股東合計(jì),投資比例
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2023-03-24