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老師,好!請(qǐng)教一下,若是勞務(wù)報(bào)酬,每月都有,該怎么交個(gè)稅呢?比如,1月勞務(wù)報(bào)酬是10000,1月交個(gè)稅為1600元,那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來(lái)交呢?
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2019-08-06
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來(lái)發(fā)票呢? 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無(wú)形資產(chǎn),需要當(dāng)月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領(lǐng)導(dǎo)交過(guò)來(lái)是對(duì)方2月份發(fā)給原材料,出庫(kù)單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫(kù)了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒(méi)有發(fā)票,但是他們可以給開(kāi)。土地使用稅,是當(dāng)月計(jì)提,下月交嗎,還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下,建筑工程服務(wù)公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0,但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報(bào)呢? 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了,但是因?yàn)槲覀冑Y金緊張,所以和房東說(shuō)緩緩再交,至于緩多久還沒(méi)定,所以房東也沒(méi)有給我開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應(yīng)該做今年的攤銷了,可是我既沒(méi)有付款也沒(méi)有收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬(wàn)元的技術(shù)服務(wù)費(fèi),她去代開(kāi)了發(fā)票給其他公司,個(gè)稅已經(jīng)代繳了,請(qǐng)問(wèn)她當(dāng)月工資7500,怎么交個(gè)稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個(gè)稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開(kāi)已交個(gè)稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
11月工資已經(jīng)做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬(wàn)元,現(xiàn)在只交接11萬(wàn)盈利給我,沒(méi)交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅,后來(lái)變更一般納稅人申報(bào)有產(chǎn)生了銷項(xiàng)導(dǎo)致交了2次稅,做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補(bǔ)助專項(xiàng) 資金16萬(wàn)(研發(fā)費(fèi)用),目前賬上有15萬(wàn)多的利潤(rùn),交所得稅時(shí)是不是就不用交了 16萬(wàn)已分期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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2017-01-07
您好!如果今年公司總營(yíng)收100萬(wàn)元但公司還沒(méi)有向稅務(wù)局申報(bào)交稅之前就已經(jīng)無(wú)償無(wú)利息借給股東了,那么公司和股東需要交稅嗎?
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2023-03-08
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報(bào),改交50,并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄!謝謝
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2022-03-31
老師,我想問(wèn)一下, 做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,那又轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額專出,那應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額了就,是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -0.03 借:營(yíng)業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整? 還是直接沖,怎么做分錄
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2024-01-03
這個(gè)月要交企業(yè)所得稅,還有付出去的貨款沒(méi)收回發(fā)票,不能進(jìn)成本,但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出了,那企業(yè)所得稅要多交了,這個(gè)怎么解?
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放,不交社保,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?由于保安人員年齡有60歲,已經(jīng)退休了,不用再交社保
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2023-03-15
個(gè)體戶核定的9萬(wàn)不交稅,9萬(wàn)以上全額交稅,上個(gè)季度超九萬(wàn)了,我可以不繳納,報(bào)零有啥影響,核定征收的我看系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)報(bào)了
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2019-04-17
對(duì)于固定資產(chǎn)處置的會(huì)計(jì)處理,比如將已使用過(guò)的小轎車買了51500元,按簡(jiǎn)易計(jì)稅 只需交1000元的增值稅就可以了嗎,還需要交其稅嗎
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2018-09-21
老師,我們單位的一個(gè)殘疾人員工社保十五年未交滿,已經(jīng)達(dá)到退休年紀(jì),如果繼續(xù)做下去交社保,會(huì)不會(huì)影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款,那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05