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老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
5月匯算清繳時補(bǔ)交的納稅調(diào)增計提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元,但是在4月提交第一季度財務(wù)報表時年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報表,年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報呢?
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2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
一般納稅人銷售已使用固定資產(chǎn),計算的銷項稅額要不要計入當(dāng)期增值稅銷項稅額?
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2019-10-28
老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了,但是因為我們資金緊張,所以和房東說緩緩再交,至于緩多久還沒定,所以房東也沒有給我開發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應(yīng)該做今年的攤銷了,可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費(fèi),她去代開了發(fā)票給其他公司,個稅已經(jīng)代繳了,請問她當(dāng)月工資7500,怎么交個稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進(jìn)項稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
老師,你看我圖片這個會計分錄做的對不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項稅額99099.1-3月份進(jìn)項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對不
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2020-03-25
11月工資已經(jīng)做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬元,現(xiàn)在只交接11萬盈利給我,沒交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅,后來變更一般納稅人申報有產(chǎn)生了銷項導(dǎo)致交了2次稅,做賬計入營業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補(bǔ)助專項 資金16萬(研發(fā)費(fèi)用),目前賬上有15萬多的利潤,交所得稅時是不是就不用交了 16萬已分期計入營業(yè)外收入
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2017-01-07
您好!如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務(wù)局申報交稅之前就已經(jīng)無償無利息借給股東了,那么公司和股東需要交稅嗎?
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2023-03-08
1月時計提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報,改交50,并申請稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請問怎么做分錄!謝謝
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2022-03-31
老師,我想問一下, 做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,那又轉(zhuǎn)入了進(jìn)項稅額專出,那應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額有余額了就,是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -0.03 借:營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整? 還是直接沖,怎么做分錄
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2024-01-03
這個月要交企業(yè)所得稅,還有付出去的貨款沒收回發(fā)票,不能進(jìn)成本,但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開出了,那企業(yè)所得稅要多交了,這個怎么解?
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放,不交社保,申報個稅,這個賬務(wù)怎么處理?由于保安人員年齡有60歲,已經(jīng)退休了,不用再交社保
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2023-03-15
個體戶核定的9萬不交稅,9萬以上全額交稅,上個季度超九萬了,我可以不繳納,報零有啥影響,核定征收的我看系統(tǒng)已經(jīng)自動報了
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2019-04-17
對于固定資產(chǎn)處置的會計處理,比如將已使用過的小轎車買了51500元,按簡易計稅 只需交1000元的增值稅就可以了嗎,還需要交其稅嗎
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2018-09-21