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申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
新能源汽車企業(yè),收到的國(guó)家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
老師 請(qǐng)問(wèn)我在做每月增值稅申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)各月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是季度申報(bào)所得稅時(shí)再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-08-20
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒(méi)有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)上個(gè)月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動(dòng)體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
你好,我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費(fèi),可以免稅,但在申報(bào)增值稅時(shí)只填了附表四(稅額抵減情況表),沒(méi)有填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,現(xiàn)在無(wú)法減免怎么處理?
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2019-08-02
老師你好,增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅款申報(bào)多了怎么辦,本來(lái)應(yīng)該申報(bào)預(yù)繳增值稅的,可是計(jì)算錯(cuò)誤,把所有稅種預(yù)繳稅額都申報(bào)了,造成本公司本月少繳稅,請(qǐng)問(wèn)還能補(bǔ)繳嗎
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2016-12-06
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?要繳納印花稅和水利基金嗎?不用繳納增值稅的吧?
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2022-02-18
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動(dòng)顯示,結(jié)果怎么如何計(jì)算出來(lái),-
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2020-07-12
當(dāng)月公司銀行帳戶支付的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)可抵扣,帳務(wù)分錄應(yīng)該怎么做,增值稅申報(bào)表又該怎么填?
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2020-10-16
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫小微企業(yè)免稅銷售額怎么填
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2021-10-20
農(nóng)民專業(yè)合作社增值稅免稅的,本季度開乙32000普票,在增值稅申報(bào)表上是不是只需填免稅銷售額那一欄就可以了,第一欄和第二欄是不是也不用填?
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2017-07-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中本期預(yù)繳稅額老是和賬表中不一致,是什么原因啊
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2021-04-14
您好老師,在小規(guī)模增值稅申報(bào)表里,縱向有兩列其中貨物和勞務(wù),服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),各指定的是哪些行業(yè)呢?
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2021-11-21
小規(guī)模增值稅申報(bào)表。未開票收入填第一欄,稅控機(jī)開出發(fā)票填在第三欄。 那么應(yīng)交稅款就是第一欄加第三欄的總稅款吧 ?為什么系統(tǒng)提示錯(cuò)誤呢
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2018-07-13
老師,我們公司是湖北省小規(guī)模納稅人,第二季度我們未開票36萬(wàn),湖北因?yàn)橐咔槭敲庠鲋刀惖?,?qǐng)問(wèn)我怎么填寫增值稅申報(bào)表?
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2020-07-09
老師您好,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬(wàn)元內(nèi)免增值稅,那么增值稅申報(bào)表是怎么填報(bào)呢
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2020-01-06
小規(guī)模納稅人在國(guó)稅局代開專票1萬(wàn)元,國(guó)稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
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2019-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒(méi)有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒(méi)有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來(lái)申報(bào)??
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2017-04-13