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老師好!我單位是投資公司,有私募基金資質(zhì),作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作,分別在不同證券交易所開(kāi)立私募基金專戶,委托他們操作,錢(qián)款也不經(jīng)過(guò)我公司賬戶,每月都是他們提供對(duì)應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位,我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào),中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過(guò)來(lái)。我想問(wèn)每個(gè)基金從開(kāi)立戶到最后清算,有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付,相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做?
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2020-03-24
增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎?還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額?
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2020-01-04
hi 老師好 當(dāng)月開(kāi)的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫(xiě)嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
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2019-01-07
我想問(wèn)一下,申報(bào)增值稅時(shí),航天服務(wù)費(fèi)全額抵扣,填了附表4跟主表的23行,但是顯示申報(bào)失敗,
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2019-05-08
請(qǐng)問(wèn)沖紅前期開(kāi)出的發(fā)票,在申報(bào)表上填哪里? 我看到申報(bào)表增值稅沒(méi)有顯示出來(lái)沖紅的銷項(xiàng)
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2022-10-10
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
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2022-01-07
10月申報(bào)增值稅時(shí)專票報(bào)了,普票忘了申報(bào)了?,F(xiàn)在是去大廳補(bǔ)申報(bào),還是更正10月申報(bào)表?
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2019-01-14
本月申報(bào)時(shí)提示,非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣,期末有余額,以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個(gè)是什么意思,填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ,
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2019-06-05
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開(kāi)了增值稅普通發(fā)票,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開(kāi)的普通發(fā)票屬于稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票嗎?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒(méi)有申請(qǐng)到稅控盤(pán)的時(shí)候,收費(fèi)都是開(kāi)的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了。現(xiàn)在稅控盤(pán)買回來(lái)了,之前的客人都拿著收據(jù)來(lái)?yè)Q發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08
老師,幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)?
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2021-07-16
您好,老師,3月開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開(kāi),4月的增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有顯示這個(gè)沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒(méi)有開(kāi)具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開(kāi)出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)¥2288.29那么1月份開(kāi)具發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如何做呢,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09