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如果有一筆預(yù)借款5000,3000當月以發(fā)票抵,1000次月打回賬戶,還有1000采購了票未開,出納對對這筆錢要怎么做,剛開始借款開一張借款單,發(fā)票拿過來抵時要做什么手續(xù),錢打回賬戶要做什么手續(xù)
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2016-05-29
廠房租賃費 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個月回款,本月需要提到制造費用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費用 借:制造費用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費用--2 借:制造費用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費用15萬 長期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
企業(yè)員工的借款,可以用借條入外賬吧。
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2019-03-27
李某員工要借款,摘要寫李某借備用金?
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2019-01-30
老師,第一問的權(quán)益變化,資本公積有變化,是面值為1.2萬股*2.5=3,市價為1.2萬股*20=24萬,故資本公積變化=21,對嗎
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2020-03-16
法人的朋友存入銀行的錢用于備用金,這個錢不需要還的,不是借款,銀行回單上付款人不是法人的名字能直接做賬嗎?
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2017-08-28
7. 短期借款利息在預(yù)提或?qū)嶋H支付時均應(yīng)通過“短期借款”核算。( ) 8. 企業(yè)確實無法支付的應(yīng)付賬款,經(jīng)確認后應(yīng)轉(zhuǎn)入資本公積。( ) 9. 企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品而借入的銀行借款所產(chǎn)生的利息,均應(yīng)計入當期損益。( )
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2021-05-23
老師,為什么付借款利息不能算利息支出,收到存款利息就能算利息收入呢?還有短期借款利息和長期借款利息對應(yīng)的兩個科目有什么不一樣?為什么短期就是應(yīng)付利息,長期就要在長期借款下面核算? 是不是因為上個月末有過計提,借財務(wù)費用 貸應(yīng)付利息 然后結(jié)算的時候通過應(yīng)付利息結(jié)算?
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2015-12-22
甲公司2019年3月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購進機器設(shè)備一臺,價值10000元,以銀行存款支付. (2)從銀行提取現(xiàn)金1 000元。 (3)投資者投入企業(yè)原材料一批,協(xié)議作價20000元。 (4)生產(chǎn)車間向倉庫領(lǐng)用材料一批價值40000元,投入生產(chǎn). (5)以銀行存款22 500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款. (6)向銀行取得長期借款150 000元,存入銀行。 (7)以銀行存款上交應(yīng)交的所得稅9000元。 (8)收到投資者投入貨幣資金200 000元,存入銀行存款戶。 (9)收到購貨單位還來的前欠貨款18 000元. (10)以銀行存款48 000元,歸還銀行短期借款20 000元和應(yīng)付購貨單位賬款28 000元。要求: 根據(jù)以上資料編制會計分錄,并記入有關(guān)賬戶。
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2021-10-06
老師第134題 我的分錄對嗎?假定成本28萬/臺 借:銀行存款3390 貸:其他應(yīng)付款3000 應(yīng)交稅費-銷項稅390 借:財務(wù)費用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應(yīng)付款 100 借:發(fā)出商品 2800(比如成本是28萬/臺) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應(yīng)付款3500 應(yīng)交稅費-進項455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發(fā)出商品 2800 我現(xiàn)在搞不懂有個未確認的融資費用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個例子?
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2020-08-17
采用借貸記賬法,運用會計科目,練習(xí)編制會計分錄 向銀行借入3個月借款120000,存入銀行存款戶。
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2015-11-02
企業(yè)成立初,向個人借款做其他應(yīng)付款,為了降低負債率,做為投資款調(diào)整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調(diào)整?
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2015-08-27
長期借款賬戶的期末余額表示企業(yè)尚未償還的長期借款的本金和利息
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2021-12-13
長期借款: 本金150萬,期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應(yīng)付長期借款利息???
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2019-05-08
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計提嗎?這個月交了6000元,直接借管理費用貸銀行存款嗎?還是先計提借管理費用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個正確?
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2021-08-21
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率5%。計稅銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
購入無形資產(chǎn)時分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款。計提折舊時,借管理費用-折舊費。貸累計折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費時,借管理費用-折舊費,貸本年利潤。這帳務(wù)處理正確嗎?最后一個分錄應(yīng)該 是借本年利潤,貸管理費用-折舊費
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2017-07-15
老師幫我看下 a 公司打款給我們 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 支付的信息費 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:銀行存款 期間產(chǎn)生的活動經(jīng)費 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 借:管理費用~辦公費 貸:銀行存款 借:管理費用-職工酬 貸:銀行存款 駕駛員預(yù)支的運輸費或者結(jié)賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 駕駛員結(jié)賬 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 開具發(fā)票銷項 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅銷項 開具發(fā)票進項 借:主營業(yè) 貸:應(yīng)付款 付款給公司時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 謝謝老師~麻煩你了老師
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2019-07-28
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號貸長期待攤費用1000,下個月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸長期待攤費用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號-裝修費-人工費,貸長期待攤費用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調(diào)整匯兌損益,借:財務(wù)費用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時,應(yīng)收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務(wù)費用匯兌損益肯定是不對的?,F(xiàn)在如何更正
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2023-06-15