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老師,請問借了現(xiàn)金的差旅費(fèi),費(fèi)用超過借支費(fèi),剩下的款可以用公司的基本戶報(bào)銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 如果要把財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-100這樣嗎
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2019-04-30
你好,老師,請看圖片,初級會計(jì)實(shí)務(wù)的長期借款問題,謝謝
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2017-04-14
老師,在記賬憑證練習(xí)中,第27筆業(yè)務(wù),我不太理解,怎么長期借款的天數(shù)反而比短期借款的天數(shù)要短呢?
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2016-01-24
某企業(yè)2019年起購買理財(cái)產(chǎn)品(結(jié)構(gòu)性存款)并向銀行進(jìn)行貸款。2019年底和2020年6月底,公司購買理財(cái)產(chǎn)品余額分別為1000萬元和5000萬元,短期借款余額分別為220萬 元和700.74萬元,長期借款余額分別為302.31萬元和1238.46萬元。試分析該企業(yè)行為是否合理并給出你的解釋。
2.某公司根據(jù)自身需求向其半成品供應(yīng)商銷售原材料或提供少量加工服務(wù),同時(shí)對其玻璃原材貿(mào)易商存在既銷售又采購情形。試分析公司的客戶與供應(yīng)商重疊對企業(yè)會計(jì)信息可能的影響
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2022-05-16
公司以固定資產(chǎn)向銀行抵押貸款,到期后無法償還,被銀行沒收,賬上掛著長期借款,應(yīng)怎樣做會計(jì)分錄
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2021-09-22
老師,在商業(yè)會計(jì)年終結(jié)算實(shí)操3里聽到 長期借款利息的貸方為長期借款——應(yīng)計(jì)利息,為什么短期借款利息的貸方為應(yīng)付利息,而不是短期借款——應(yīng)計(jì)利息
1/1622
2016-04-16
長期借款和短期借款計(jì)提利息的會計(jì)分錄,為什么這樣做
1/1424
2015-10-17
朋友個(gè)人短期借款,無利息的,是轉(zhuǎn)到他們對公賬戶還是他自己的個(gè)人賬戶好?他自己是法人,公司性質(zhì)是個(gè)獨(dú),因?yàn)樗且獋€(gè)人用款,即使轉(zhuǎn)到對公賬戶他也是要再轉(zhuǎn)到他自己的人人賬戶上使用的。應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)比較好?
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2021-03-31
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應(yīng)該是借:費(fèi)用成本類 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費(fèi)用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個(gè)人簽個(gè)借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務(wù)上需要做什么處理 沒有約定利息 一個(gè)月后就還回來,我是不是就不用交稅了
1/293
2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務(wù),本來想算作費(fèi)用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉(zhuǎn)給他嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
1/1065
2019-12-25
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報(bào)銷了費(fèi)用我寫的是借:管理費(fèi)用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對這要怎么做啊
1/2192
2018-07-28
我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還沒有簽訂第3方協(xié)議 個(gè)人用現(xiàn)金支付 100 借所得稅費(fèi)用100 貸應(yīng)交稅費(fèi) 100 ,借應(yīng)交稅費(fèi) 100貸其他應(yīng)付款100 借其他應(yīng)付款 100 貸 銀行存款100 這樣對嗎
1/203
2020-10-23
老師問下,公司沒有基本戶,餐費(fèi)是股東支付,報(bào)銷人是我,分錄,借,管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款對嗎?還是先做現(xiàn)金入帳,借,預(yù)付賬款貸,庫存現(xiàn)金,在借,管理費(fèi)用貸,貸,其他應(yīng)付款
1/1225
2019-06-26
單位采購員借備用金,從網(wǎng)上買一些制作產(chǎn)品的材料,備件等等,我做的會計(jì)分錄有借,其他應(yīng)收款***貸,銀行存款發(fā)票回來的分錄借,費(fèi)用科目 進(jìn)項(xiàng)稅貸,其他應(yīng)收款***這樣對吧
1/1263
2018-08-09
老師您好!請問在注會中,假如一般借款和專門借款在1月借入,2月份開始資本化,但是4月份的時(shí)候才開始占用一般借款,那么請問一般借款的應(yīng)付利息總額是是從2月份開始算還是4月份呢?
1/796
2019-05-18
6月份財(cái)務(wù)費(fèi)用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費(fèi)借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用64。請問老師針對這兩筆月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用54,貸方本年利潤54嗎?
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2018-07-04
公司應(yīng)要舉辦會員活動(dòng),公司員工之前預(yù)支了一筆70000元備用金,還預(yù)付了一筆門票等費(fèi)用8460元?;顒?dòng)結(jié)束后有二筆費(fèi)用報(bào)銷共計(jì)79769元,本次實(shí)際報(bào)銷金額為1309元,本次報(bào)銷費(fèi)用沖抵前面二筆預(yù)付款78460元,這樣做分錄行嗎?預(yù)支:借:其他應(yīng)收款70000 貸:銀行存款70000 借:預(yù)付賬款8460 貸:銀行存款8460報(bào)銷費(fèi)用:借:管理費(fèi)用5976 借:主營業(yè)務(wù)成本20000 沖抵已預(yù)付款項(xiàng):貸:預(yù)付賬款8460 沖抵備用金: 貸:其他應(yīng)收款70000報(bào)銷費(fèi)用: 貸:銀行存款:1309
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2018-09-16