国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,請問公司之間的借款,沒有利息可以嗎?我們有兩個公司,一個公司總是虧損,需要從另一個公司借款,一年內(nèi)也還不清,用其他應(yīng)付款還是短期借款
3/964
2021-12-06
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
1/554
2020-07-13
老師您好!請問在注會中,假如一般借款和專門借款在1月借入,2月份開始資本化,但是4月份的時候才開始占用一般借款,那么請問一般借款的應(yīng)付利息總額是是從2月份開始算還是4月份呢?
1/796
2019-05-18
財政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金,用零余額賬戶撥款是預(yù)算內(nèi)資金,收到這筆款是應(yīng)該掛往來款還是掛收入?會計分錄,第一種:借:零余額用款額度 貸:其他應(yīng)付款-項(xiàng)目;第二種:借:零余額用款額度 貸:財政撥款收入
3/1602
2022-03-01
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報銷了費(fèi)用我寫的是借:管理費(fèi)用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對這要怎么做啊
1/2192
2018-07-28
上個月財務(wù)費(fèi)用進(jìn)錯部門,分錄是借記財務(wù)費(fèi)用—出口部,貸記銀行存款,這個月調(diào)整一下,借記銀行存款,貸記財務(wù)費(fèi)用—進(jìn)口部,借記財務(wù)費(fèi)用—出口部,貸記財務(wù)費(fèi)用—進(jìn)口部,這樣操作正確嗎
3/600
2020-06-07
前向中國建設(shè)銀行晉城分行借入的期限為6個月的借款到期,用銀行存款償還本金50000元
2/160
2024-04-12
現(xiàn)金支票_支付員工借款用于差旅費(fèi),收款人填誰的名字
1/1077
2021-12-01
借款利息這一塊計提利息時是在用款時還是收到時呢?
1/1707
2019-01-09
公司預(yù)交了一年的房租支付時借:待攤費(fèi)用 貸:銀行存款攤銷時借:管理費(fèi)用-房租 貸:待攤費(fèi)用還有就是在銀行購買的轉(zhuǎn)賬單會計分錄是借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這些會計分錄對嗎?
7/846
2017-06-28
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
1/577
2020-07-16
上月工裝專票到賬后,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 本月支付時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費(fèi)用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 這個代墊的工裝費(fèi)后期如何做平?
1/1433
2022-05-11
收到農(nóng)機(jī)局轉(zhuǎn)來水費(fèi)600 財務(wù)會計:借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會計 支付農(nóng)機(jī)局水費(fèi)3000 財務(wù)會計:借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會計怎么做呀?
1/439
2021-10-22
總公司打到我們公戶上的錢,我們可不可以用提取備用金的方式提出來,分錄 收錢時 借:銀行存款 貸 :其他應(yīng)付款-總公司 從銀行提取備用金分錄 借:其他應(yīng)收款-備用金 貸:銀行存款 發(fā)放工資分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-備用金老師這樣做可以不?
1/969
2018-02-23
計提房租兩種分錄您看下哪種合適,月1萬一次性繳納12萬,假設(shè)5月付款:一 計提 :借待攤費(fèi)用12 貸其他因付款12 繳納: 借 其他應(yīng)付12 貸銀行存款12 借管理費(fèi)用5 貸 待攤費(fèi)用5 ,6月以后每個月做 借管理費(fèi)用1 貸 待攤費(fèi)用1 二 計提: 借管理費(fèi)用12 貸其他應(yīng)付12 繳納:借其他應(yīng)付12 貸銀行存款12 三 待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用在新會計準(zhǔn)則下不是都取消了呢?為什么老是還建議用待攤費(fèi)用呢??實(shí)際房租月1.5萬,年18萬,一次性計入費(fèi)用稅務(wù)會認(rèn)的么??
1/1180
2017-04-01
企業(yè)每期期末計提一次還本息的長期借款利息,對其中應(yīng)當(dāng)予以資本化的部分,下列會計處理正確的是( )。 A:借記“財務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“長期借款”科目 B:借記“財務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)付利息”科目 C:借記“在建工程”科目,貸記“長期借款”科目 D:借記“在建工程”科目,貸記“應(yīng)付利息”科目
3/1490
2021-12-21
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時300萬元資本化,50萬元費(fèi)用化, 還是350萬元都資本化計入在建工程
1/877
2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計提,我的分錄是借:財務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
1/1321
2022-01-28
初級會計實(shí)務(wù)中歸還短期借款業(yè)務(wù)試題
1/703
2015-12-07
銀行給我們公司寄了長期借款的對賬單要求我們公司蓋章,但是對賬單上面的本金的金額比我們賬上的少,這樣是不是帳面上的金額要調(diào)整成和銀行對賬單一樣的金額呢
1/760
2018-01-23