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我們公司代我們客戶代買材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買的,我收那個(gè)代買公司的價(jià)格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,需要代開增值稅專票,一定要先國稅網(wǎng)上提交申請嗎? 去稅務(wù)大廳代開,需要帶哪些資料
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2020-05-19
請問 上季度代開了專票,代開時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅和城建稅,現(xiàn)在申報(bào)城建稅怎么填寫呢,沒有自動(dòng)跳出來已繳納金額
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2019-07-05
老師,請問電商行業(yè)里的優(yōu)惠劵,代金券,增值稅上按什么金額開票。比如,價(jià)格200,代金券30和優(yōu)惠劵5元怎么做會計(jì)分錄
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2021-11-20
向D公司購入不需安裝設(shè)備一臺,價(jià)款150000,增值稅13%,對方代墊運(yùn)費(fèi)3000,增值稅9%怎樣寫分錄
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2019-09-16
老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方本年累計(jì)有數(shù)據(jù),貸方?jīng)]有數(shù)據(jù),代表什么意思
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2018-12-03
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)增值稅免稅政策(2014年42號文)中,其他代理人包含境外貨運(yùn)代理單位嗎?
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2019-10-28
按照經(jīng)費(fèi)支出折算成收入,繳納增值稅的代表處,月底計(jì)算繳納增值稅銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2018-06-28
1、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)增值稅稅率怎么是6和3%呢。2、核定的增值稅征收品目感覺有不太對呢
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2018-07-18
已經(jīng)跟代賬公司解除,不欠費(fèi)?,F(xiàn)在紙質(zhì)憑證已經(jīng)拿回,報(bào)表和增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián) ,電子賬薄,代賬公司不給,該如何解決
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2022-04-27
小規(guī)模 代開的專票 稅金已經(jīng)代扣過了 季度超出9萬 想問下 我在報(bào)稅的時(shí)候是不是 就補(bǔ)記附加費(fèi) 增值稅 全額繳納
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2018-07-09
公司國際貨運(yùn)公司(三代)收取上家免稅發(fā)票:國際代理運(yùn)費(fèi)1000000.公司再開給我的客戶,盈利部分公司是否要繳納增值稅。
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2019-01-13
白酒類屬于增增值稅和消費(fèi)稅的,開發(fā)票的時(shí)候是在增值稅開票系統(tǒng)里消費(fèi)稅和增值稅開在一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上嗎?
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2017-08-16
什么是增值稅發(fā)票 增值稅專用發(fā)票樣本
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2015-11-02
什么是增值稅發(fā)票 增值稅專用發(fā)票樣本
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2016-01-29
請問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購買實(shí)際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請問財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對應(yīng)的庫存煤綜合單價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
增值稅分錄是 計(jì)提 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接:借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
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