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老師,您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸方有余額,是正確的嗎?
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2021-12-08
我年底應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目:(借方)進(jìn)項(xiàng)稅額28906.90;轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48;減免稅款280。(貸方)銷項(xiàng)稅額162240.12;轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請(qǐng)問:進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和減免稅款科目不該是零嗎?為什么會(huì)有余額?該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-03-28
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么算的? 我的明細(xì)賬的截圖,在上面 明細(xì)賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師,我看出來了,分錄答案里面,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額,這么做對(duì)嗎?還是期初應(yīng)該是借方,他寫錯(cuò)了?
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2016-12-01
月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 是不是說反了,不應(yīng)該是自未交增值稅明細(xì)科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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2020-07-03
老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,沒有銷售收入,發(fā)生有預(yù)收售房款,發(fā)生有預(yù)交增值稅業(yè)務(wù),賬面顯示;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方余額300);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交增值稅 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 (貸方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交土地增值稅 (貸方余額);等 稅局通知,將 增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的賬務(wù)處理 稅局通知上說,本次抵減預(yù)交增值稅280元,本次抵減滯納金20元。老師,用增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2023-08-16
去年第三季度的增值稅做錯(cuò)了, 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時(shí)沒注意,這個(gè)153.97里有5.2是城市維護(hù)建設(shè)稅。請(qǐng)問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報(bào)的時(shí)候征收的 那我在做賬的時(shí)候 是把它做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)還是(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
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2018-07-21
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
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2022-01-04
老師,我想咨詢一下我年末增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬余額為:667797.95,銷項(xiàng)稅明細(xì)賬余額為:1153045.5,然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額為:78556.75,實(shí)際繳納金額為:65566.16
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2022-12-28
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時(shí)沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)怎樣能平呢
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2016-08-10
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,每個(gè)月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對(duì)?
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2021-10-25
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請(qǐng)問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)已交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個(gè)科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說下面這個(gè)分錄要做嗎?(借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一己交稅金),還是下月交增值稅時(shí)直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請(qǐng)問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時(shí) ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時(shí)候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個(gè)余額4371.28應(yīng)該怎么平?
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2021-03-18
老師好:請(qǐng)問一下:我上月繳了一筆增值稅,其中有稅收滯納金我沒有注意,一并做成應(yīng)交稅費(fèi)了,分錄如下: 借:應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 建設(shè)銀行 這個(gè)月該怎么沖回,正確是分錄是怎么樣的呢
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2020-11-25
屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
6月30日,銷售部門報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)650元,管理部門報(bào)銷電話費(fèi)1630元。 一般納稅人收到的普票也要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))嗎?
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2021-01-02
請(qǐng)教各位老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額69078.58,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額536232.97,這些明細(xì)一直沒有接轉(zhuǎn)過,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師
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2022-01-11