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老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
老師,我們上個月沒有計提增值稅,然后打印對賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時做這兩筆嗎?
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2021-12-01
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
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2022-03-12
11月的會計分錄:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
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2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費應(yīng)計入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,但是我這個回不起,他應(yīng)交稅費下有三級科目,以前代賬公司走的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,我應(yīng)該怎么計呢
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2021-02-18
增值稅里的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當(dāng)月預(yù)繳稅款的,但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅里核算嗎
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2018-05-05
收到海關(guān)發(fā)票,增值稅和關(guān)稅之前就交了,我當(dāng)時做法,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款那我后面收到發(fā)票了,進項增值稅怎么做
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2018-12-20
年底 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄如何做?謝謝老師
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2018-12-17
老師你好! 繳納的增值稅還計提嗎?是不是直接做一步。借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2019-09-09
繳納上個月的增值稅,銀行扣繳,分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎
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2017-05-16
應(yīng)交所得稅 未交增值稅 應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育費稅加 應(yīng)交印花稅 用三欄還是多欄
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2019-05-13
是不是原來計提存貨跌價準(zhǔn)備的貨物銷售的時候,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅50也就銷了
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2017-11-22
老師,我們有一筆賬我不太懂什么意思,您解釋一下 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) -2000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000
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2021-11-16
期初設(shè)置,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅自動算出來的,在做憑證的時候怎么做平?做憑證的時候,選擇哪個科目?沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,我只好選擇未交增值稅但是不行哦,那我應(yīng)該怎么做憑證?
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2019-07-29
已經(jīng)認證的專項發(fā)票,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已認證貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅。這樣對嗎?老師?
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2021-07-29
請問年底了,我賬上有一筆:做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸銀行存款。這個已交稅金怎么處理呢?這個分錄在實際交稅的分錄對嗎?
1/516
2022-01-07
老師我想請問一下,增值稅退稅分錄能否為 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金呢?因為我每個月的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到了已交稅金科目
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2022-04-11
老師,你好,我把去年的11月實際繳納的增值稅科目應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交稅金;錯入(借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額。貸 銀行存款)需要怎么調(diào)整。
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2021-03-17
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費-已交稅金”兩個科目期末需要結(jié)平么?
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2018-01-15
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