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應交稅費—應交增值稅的借方貸方余額分別代表什么? 應交稅費的借方貸方余額又分別代表什么? 為什么有人說應交稅費—應交增值稅的借方余額表示留抵稅額,這個賬戶下不是還有已交稅金等這些東西嗎,為什么計算余額時就只考慮進項和銷項? 應交稅費—應交增值稅和應交稅費有什么區(qū)別呢?
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2020-03-12
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應交稅費怎樣能平呢
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2016-08-10
我之前做賬是直接把應交稅費-應交增值稅(進項稅、銷項稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅,每個月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對?
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2021-10-25
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)這個已交稅金-應交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應交稅金一增值稅一銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說下面這個分錄要做嗎?(借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:應交稅費一己交稅金),還是下月交增值稅時直接做借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習時 ,答案是 借:應交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個余額4371.28應該怎么平?
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2021-03-18
老師好:請問一下:我上月繳了一筆增值稅,其中有稅收滯納金我沒有注意,一并做成應交稅費了,分錄如下: 借:應交稅金 應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 建設銀行 這個月該怎么沖回,正確是分錄是怎么樣的呢
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2020-11-25
屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅
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2017-12-12
6月30日,銷售部門報銷市內(nèi)交通費650元,管理部門報銷電話費1630元。 一般納稅人收到的普票也要做應交稅費-應交增值稅(進項)嗎?
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2021-01-02
請教各位老師,應交稅費-應交增值稅-進項稅額69078.58,應交稅費-應交增值稅-已交稅金-368203.76,應交稅費-應交增值稅-減免稅額-1040,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細一直沒有接轉(zhuǎn)過,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師
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2022-01-11
請問為什么本月應交增值稅有余額時不直接全部繳納,而要借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,然后下個月再借記“未交增值稅”來補繳?
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2020-11-12
借:應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金 貸 :應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月: 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額) 應交稅費--應交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額) 應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額) 本月申報納稅繳納:應交稅費--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬?
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2021-09-09
幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接開票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷和進不用管
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2024-04-16
為什么月末要把應交稅費_應交增值稅_銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
1/694
2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請問老師一般情況下應交增值稅進項,銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問題不平怎么處理呢
2/8
2024-11-15