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對方是簡易辦法征收一般納稅人,是不是我們開增值稅普票給他就好,因為他也不會拿去抵扣??
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2018-10-27
簡易征收交多少所得稅
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2018-12-06
印花稅怎么計提 ?借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
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2017-10-01
老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費用480元做了抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--減免稅費 借:管理費用(紅字),那么這個減免稅費期末是否結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-12-12
我家有個新公司,剛剛成立2個月,買稅盤的時候,借:管理費用,貸:現(xiàn)金;本來打算等有收入的時候再減免,現(xiàn)在馬上12月就要結(jié)束了,還沒收入,現(xiàn)在需要把這480做一下借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅'-減免稅,貸:管理費用?還是等明年有收入再做??
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2019-12-24
老師為什么前一個題中是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅而這個題中就是管理費用-開辦費
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2021-08-18
上個月開的發(fā)票是10萬元版的,開了五張發(fā)票,金額是445881.48元,稅額是13376.46元但是對方說我們名稱開錯了,這個月沖紅重新開了,我們?nèi)ザ惥指牧丝梢蚤_百萬版的發(fā)票了,但是開出來現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額有445881.50元,稅額是13376.44元,申報的時候申報表上應(yīng)交的增值稅是619400.47元,我賬上是619400.45元,差了0.02元,我可以做 借:管理費用-其他 0.02 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.02這個我要怎么給它調(diào)平?
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2017-08-10
老師我沒認證就把發(fā)票的稅做上去了,,是做借:管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:現(xiàn)/銀?,F(xiàn)在有什么辦法補救?
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2016-08-04
老師,應(yīng)交稅費繳費時記入貸方。那借方什么情況下會記入呢?分錄是怎么樣的呢 ? 是以下這樣嗎? 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
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2018-12-28
老師,購買金稅盤的分錄是 借 管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)金稅盤減免稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸 管理費用-辦公費 這樣對嗎
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2020-01-15
第一次買的稅控器怎么做賬 借 管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金 抵扣增值稅的時候呢 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 管理費用-辦公費嗎 ? 我做了貸方的費用 軟件里的利潤沒有減除貸方的數(shù)額 這種情況應(yīng)該怎么做
1/806
2016-04-28
老師,那買稅控盤的發(fā)票本月不抵扣,下月才抵扣,做入管理費用,下個月抵扣的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅,那本月管理費用還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是不結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-09-19
請問老師,小規(guī)模企業(yè),公司的房產(chǎn)部分出租收到的房租收入是否享受小規(guī)模季度30萬增值稅免征增值稅(開具普通發(fā)票的情況下)。按簡易征收率5%對吧。
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2020-11-25
一季度開票金客,額、不夠9萬,,可免交增值稅,且進行0申報
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2017-07-07
就是購買稅盤的480是做的 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅-480 借:管理費用-480 那到月底的時候這筆應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里么?分錄怎么做?
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2018-10-09
我們公司下個月交增值稅,稅盤兩個280元沒抵稅,下個月能抵一個還是抵兩個?我下個月交稅,這個月計提附加稅的時候,應(yīng)交增值稅的金額要扣減出稅盤維護費的款項,這樣的話是這個月我就要直接借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸:管理費用嗎? 麻煩知道的,有經(jīng)驗的老師幫忙回復(fù),謝謝
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2020-07-29
支付給代理財務(wù)的費用分錄: 借:管理費用——服務(wù)費——其他服務(wù)費——公攤 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅 貸:銀行 這樣寫對不對?
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2020-05-20
運輸公司的通勤車交的保險費,對方開的專票,可以 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅嗎
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2019-08-08
供應(yīng)商開錯票給我們,公司名稱開錯了,退回重開,發(fā)票已認證,該如何做分錄呢之前是分錄是借:管理費用-電費 17969.8管理費用-物業(yè)費 225728.28管理費用-自來水 613.64管理費用-租金 496526.92應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 67988.46現(xiàn)在對方重新開票過來了,該如何調(diào)賬呢
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2019-01-07
實際繳納的增值稅比計提的少,多計提,是不是借管理費用 ?0.01貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-0.01?
1/1522
2020-06-30