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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-15 16:28

你好,是的,您的分錄是對的

~未來~ 追問

2020-01-15 16:31

如果年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦

立紅老師 解答

2020-01-15 16:35

你好,如果年末不結(jié)轉(zhuǎn),就不需要做這筆分錄的。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸 管理費用-辦公費

~未來~ 追問

2020-01-15 16:37

那就等什么時候抵稅什么時候在結(jié)轉(zhuǎn)了

立紅老師 解答

2020-01-15 16:38

你好,是的,是這樣的

~未來~ 追問

2020-01-15 16:39

謝謝

立紅老師 解答

2020-01-15 16:41

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
您好 第一種賬務(wù)處理正確
2019-05-20 21:19:24
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
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