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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-19 20:40

管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

郭老師 解答

2019-09-19 20:41

你結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費

郭老師 解答

2019-09-19 20:41

不結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,剛才發(fā)錯了

小君 追問

2019-09-19 20:54

什么意思

小君 追問

2019-09-19 20:54

轉(zhuǎn)到哪

郭老師 解答

2019-09-19 20:57

借本年利潤貸管理費用。

小君 追問

2019-09-20 08:27

問題是,這個管理費用是要地稅的,全額抵,怎么結(jié)轉(zhuǎn)入本能利潤,難道下個月地稅再從本年利潤轉(zhuǎn)出來嗎

郭老師 解答

2019-09-20 08:28

你下月抵扣借應(yīng)交稅費借管理費用負數(shù)不就可以了
借管理費用負數(shù)貸本年利潤負數(shù)

小君 追問

2019-09-20 08:33

可是本月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,下月可以從別的管理費用轉(zhuǎn)出來嗎

小君 追問

2019-09-20 08:34

要是下個月管理費用沒有數(shù)呢

郭老師 解答

2019-09-20 08:38

可以
這個假設(shè)不成立,你后勤沒有工資
即使沒有你做營業(yè)外收入,以后有了沖

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費——未交增值稅這樣做對沖分錄 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
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