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老師我報名中級考試,怎么讓公司給我開工作年限證明呢?
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2018-08-08
想問下去年報考中級沒時間去就沒考了,今年要重新報考嗎?還是可以直接去考,然后選擇考試項目呢?
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2019-03-25
您好請問下,我20年報考的中級會計考試,但趕上懷孕生娃沒有去參加,今年21年我需要重新報名參加考試嗎?如果需要重新報名的話,今年算是第二年還是第一年呢
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2021-01-20
老師,中級考試時,年金現(xiàn)值系數(shù)和年金終值系數(shù)會給嗎?還是要自己算?
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2020-07-22
敬愛的老師,關(guān)于BOT模式投資建設(shè)的項目我已經(jīng)提問過且有老師回答過了。但是,能不能請老師詳細(xì)的給解釋一下從項目建設(shè)-運營-移交,以及移交后資產(chǎn)接收方的賬務(wù)處理及涉及到的稅務(wù)處理。我公司請其他公司正準(zhǔn)備為我公司通過BOT模式籌建項目,因為不知道如何進(jìn)行賬務(wù)處理所以迫切請求老師給予指點
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2018-01-30
老師好 小規(guī)模納稅人,快賬 科目管理中找不到“以前年度損益調(diào)整”,請問怎么做分錄?謝謝!
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2020-05-29
小規(guī)模,私募基金管理人管理的證券投資基金,從募集到結(jié)束都是在托管銀行進(jìn)行,銀行戶名為產(chǎn)品名。請問產(chǎn)品賬目需要在管理人賬目登記嗎?
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2020-04-17
老師,找的供應(yīng)鏈公司代收貨款,比如他幫忙代收了貨款1100,他扣下收派服務(wù)費100,給我們轉(zhuǎn)賬1000,開了100元的服務(wù)費發(fā)票給我,我這邊做。借:銀行存款1000 管理費用100 貸:收入1000 稅金100(小規(guī)模1%),收入是按他代收的全額1100來做,我理解的對不對。
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2024-05-21
固定資產(chǎn)清理是什么類型的科目?涉及到它的全套會計分錄有哪些
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2019-01-01
老師你好,我們單位是小規(guī)模納稅人,6月交了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費,借管理費用,貸銀行存款,這個技術(shù)維護(hù)費也可全額抵減?直接再做一筆分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸管理費用?
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2020-06-16
老師 劃線部分 是不是不用考慮括號里面的 直接理解為 甲支付給乙的補價嗎
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2018-10-18
16年1月底,公司有留底的進(jìn)項稅100w,17年發(fā)生的銷項稅為200w,進(jìn)項稅150w,管理費用-稅金和營業(yè)稅金及附加10w,因為200w-150w等于50w,50w小于留抵進(jìn)項稅100w,所以不需要繳納增值稅,17年只繳納了管理費用-稅金和營業(yè)稅金及附加10w,是不是 支付的各項稅費一欄填寫10w?還是說要填寫60w(50w+10w)?
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2018-01-26
老師,您好。請問我公司是一般納稅人,但是之前的同事一直把印花稅計入了營業(yè)稅金及附加,據(jù)我了解的是小規(guī)模企業(yè)才是放入營業(yè)稅金附加,一般納稅人的是計入管理費用的,請問我接手后,做的印花稅是按照同事那個?還是怎么樣呢?
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2016-12-06
老師,印花稅不計提的會計分錄: 借;營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款, 還是,借:管理費用-印花稅 貸; 銀行存款呢
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2019-06-04
我們企業(yè)是做餐飲的。每天開票出去的時候,我做的 借:應(yīng)收賬款 貸:收入和應(yīng)交稅費。 繳稅的時候想著就是把應(yīng)交稅費沖掉。 可是管理費用里面的稅費和營業(yè)稅金及附加這兩個科目我就沒有用到營業(yè)稅金及附加 這個科目是需要每個月底,自己去計提相應(yīng)的附加稅的時候才會用嗎
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2018-03-19
印花稅是做到管理費用中?其它稅,除了增值稅都 是做到主營業(yè)務(wù)稅金及附加?
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2018-12-03
會計考試還沒做完的時候電腦壞了,監(jiān)考老師不管,能重考嗎?
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2015-12-01
老師,去年9月份的時候做錯一筆分錄 每月計提工資75000元(假設(shè)全是管理費用),在季報利潤表管理費用那欄填報了225000元,但是我再9月份做計提工資是誤做了借管理費用225000元,貸應(yīng)付職工薪酬225000元(應(yīng)該是借管理費用75000元,貸應(yīng)付職工薪酬75000元) 2020年,我要怎么調(diào)整分錄。季報的時候管理費用數(shù)據(jù)沒錯,就是當(dāng)月計提工資錯了
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2020-07-12
2017年年的賬務(wù)沒有問題,但是2017年1-3月季報的時候,填寫資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字正確,只是利潤表里的一欄管理費用多填了1000元。小規(guī)模企業(yè)屬于季報,這都第三個季度了才發(fā)現(xiàn)問題,?有沒有什么可以解決這個錯誤呢
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2017-09-06
遞延所得稅暫時性差異對整個期間沒有影響所得稅費用,從會計分錄上怎么理解呢?比如一項固定資產(chǎn)管理部門使用,賬面9000,折舊年限稅法2年,會計3年,殘值0,第一年,形成會計折舊3000入管理費用,稅法認(rèn)可4500,當(dāng)年應(yīng)納稅額調(diào)減1500確定的差異是應(yīng)納稅暫時性差異為1500*20%=300,形成遞延所得稅負(fù)債300。怎么去理解整個期間是沒影響所得稅費用的?
3/3200
2020-06-13
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