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金蝶軟件管理費用我做到貸方,這樣做法時賬務(wù)有影響嗎?
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2018-11-29
我公司支付并收到稅控費800元,我這樣賬務(wù)處理行嗎?借:管理費用800 貸:銀行存款 800; 借:管理費用 -800 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-800
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2017-12-14
財管題 圖一可以理解 圖二13題不理解,債券價格小于面值代表折價發(fā)行,為啥說內(nèi)部收益率大于票面利率? 講到債券收益率時 老師講了插值法
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2019-12-19
購買稅控盤 借管理費用 貸 銀行存款480 抵減增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 貸管理費用 480 管理費用一借一貸沖平了 管理費用只做過渡科目來用?
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2018-02-28
老師一年期的房租和物業(yè)費,支付時候是 借預(yù)付 貸銀行,每月分?jǐn)偟焦芾碣M用上面 借管理費用,貸預(yù)付賬款 收到發(fā)票時候 借管理費用 進(jìn)項稅額 貸管理費用嗎??
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2021-06-01
有一歌城營業(yè)執(zhí)照未去辦理注消,在同一地點同一法人注冊另一家歌城,現(xiàn)在未辦理注消的在稅務(wù)局已非正常戶,而新注冊的公司按月照常納稅?,F(xiàn)在該如何操作?
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2019-06-14
老師,請問籌建期發(fā)生的小金額的費用,比如刻章,銀行開戶費,以及一些辦公用品的采購,直接計入管理費用-開辦費,大金額的裝修費計入長期待攤費用-開辦費,留著以后營業(yè)期按照3年來攤銷 令工資 福利費,招待費,不進(jìn)攤銷可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
借:管理費用-工資 4250 管理費用-單位社保 1083.75 管理費用-公積金 114 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
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2022-05-16
2×21年A公司為其總部各部門經(jīng)理每人租賃一套住房,該公司總部共有部門經(jīng)理15名,A公司為其每人租賃一套月租金為5 000元的公寓,租金于每月末支付。不考慮其他因素,A公司2×21年度每月的會計處理中,正確的有(  )。 A.借:管理費用75 000貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000 B.借:管理費用75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 C.借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 D.借:其他應(yīng)付款75 000貸:銀行存款75 000 具體分錄能不能做給我看看
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2022-04-09
老師,你好!請問過年開門紅包是記管理費嗎? 借:管理費用-福利費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2021-09-16
你好,法人轉(zhuǎn)賬10萬到公賬用于投標(biāo)保證金,現(xiàn)在把保證金退回法人,銀行轉(zhuǎn)賬怎么備注呢
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2020-01-14
老師,我們是做海洋項目的,現(xiàn)在國家撥了筆款用什麼會計科目?我們以前的會計用長期應(yīng)付款可以嗎
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2019-09-27
甲乙雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時提交仲裁協(xié)議,對法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是( )
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2019-05-07
出租車管理公司屬于哪個行業(yè)?學(xué)習(xí)哪個行業(yè)的教程呢
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2018-11-12
老師,網(wǎng)上銀行服務(wù)費,做借:管理費 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-04-13
微企純屬在建工程,期間發(fā)生的水電費、差旅費、辦公費、咨詢費、車輛費用、借款利息、銀行手續(xù)費等是進(jìn)管理費用、長期待攤費用、還是在建工程,謝謝指導(dǎo)
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2019-10-15
我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
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2021-07-27
一般納稅人福利費要通過應(yīng)付職工薪酬過渡,如果年初有2個月直接是:管理費用-福利費20000,銀行存款20000,這樣要補計提分錄嗎?不補有什么影響嗎?
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2020-10-27
老師好,福利費做帳是借:管理費用一福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費。還是直接貸方:銀行存款或其他應(yīng)付款?
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2021-04-07