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管理費用三月份以前的沒有明細(xì),現(xiàn)在怎么補,有什么方法
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2017-09-04
現(xiàn)金管理辦法現(xiàn)在取消了嗎?現(xiàn)金賬戶余額可以十幾萬嗎?
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2019-08-02
第七章 稅收征收管理法律制度怎么哪一個直播課都沒有。。。
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2019-10-06
金額不大,可以用直接轉(zhuǎn)銷法嘛,借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款
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2018-02-01
金蝶軟件管理費用我做到貸方,這樣做法時賬務(wù)有影響嗎?
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2018-11-29
我公司支付并收到稅控費800元,我這樣賬務(wù)處理行嗎?借:管理費用800 貸:銀行存款 800; 借:管理費用 -800 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-800
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2017-12-14
出租車管理公司屬于哪個行業(yè)?學(xué)習(xí)哪個行業(yè)的教程呢
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2018-11-12
老師,網(wǎng)上銀行服務(wù)費,做借:管理費 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-04-13
財管題 圖一可以理解 圖二13題不理解,債券價格小于面值代表折價發(fā)行,為啥說內(nèi)部收益率大于票面利率? 講到債券收益率時 老師講了插值法
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2019-12-19
老師,公司法定代表人為什么不能由副董事長擔(dān)任,卻能由經(jīng)理擔(dān)任呢
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2020-04-25
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫(yī)保費(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費用 貸:銀行存款 , 每月計提時 借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費用總額跟明細(xì)對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27