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服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費用總額跟明細(xì)對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,請問籌建期發(fā)生的小金額的費用,比如刻章,銀行開戶費,以及一些辦公用品的采購,直接計入管理費用-開辦費,大金額的裝修費計入長期待攤費用-開辦費,留著以后營業(yè)期按照3年來攤銷 令工資 福利費,招待費,不進(jìn)攤銷可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
借:管理費用-工資 4250 管理費用-單位社保 1083.75 管理費用-公積金 114 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
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2022-05-16
2×21年A公司為其總部各部門經(jīng)理每人租賃一套住房,該公司總部共有部門經(jīng)理15名,A公司為其每人租賃一套月租金為5 000元的公寓,租金于每月末支付。不考慮其他因素,A公司2×21年度每月的會計處理中,正確的有( ?。?。 A.借:管理費用75 000貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000 B.借:管理費用75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 C.借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 D.借:其他應(yīng)付款75 000貸:銀行存款75 000 具體分錄能不能做給我看看
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2022-04-09
老師,你好!請問過年開門紅包是記管理費嗎? 借:管理費用-福利費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2021-09-16
甲乙雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時提交仲裁協(xié)議,對法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是( )
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2019-05-07
#提問#部門申請部門備用金的流程和管理辦法是怎樣的?申請人一定要是部門主管嗎?
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2020-06-30
老師,想注冊個企業(yè)管理公司,范圍有營銷策劃,稅務(wù)代理,資質(zhì)代辦啥的,要咋選擇呢
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2020-03-19
新辦企業(yè),之前銀行賬戶沒開好,給工人交的意外保險費是用現(xiàn)金交的,這個賬怎么做呢?借:管理費用-開辦費-意外保險費,貸:其他應(yīng)付款-法人。借其他應(yīng)付款-法人,貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款?
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2017-04-14
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月收到社保退回的穩(wěn)崗補貼,我做賬:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,還有一種做法:借:管理費用 負(fù)數(shù)金額(例-100) 借:銀行存款 100 請問老師哪種做法更好一點呢?
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2019-07-03
貨車前期費用入管理費用?購入前的費用,包括車貸銀行費用入管理費用嗎?明細(xì)科目?
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2016-10-25
登錄自然人稅收管理客戶端時出現(xiàn) 請求參數(shù)非法 djxh為空
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2020-02-15
2為什么不對,不是按我國法律成立管理機(jī)構(gòu)也不在境內(nèi)
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2019-02-24
登錄自然人稅收管理客戶端時出現(xiàn) 請求參數(shù)非法 djxh為空
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2019-10-09
在成本管理中錄入其他費用后看不到列表,沒辦法修改了
1/394
2019-09-21
老師我法人名字的手機(jī)通訊費發(fā)票可以計入管理費用嗎
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2019-08-29
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