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你好,業(yè)務招待費有調減項目,應該怎么進行賬務處理?
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2019-04-18
我公司是2017年成立的,開發(fā)了一個項目,2019年4月底拿到預售許可證的,請問從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預售證為止嗎?若是的話我之前應該記入管理費用-開辦費的做到管理費用-業(yè)務招待費和廣告和業(yè)務宣傳費中的,在18年的江算清繳中進行了調增,請問該如何補救?
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2019-09-23
聽課后問題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了,那明細附在后面可以嗎?2:業(yè)務招待費是可以抵扣的哦?3:當月付款,下月開票的業(yè)務,是支付時借:預付賬款,貸現金/銀行 下月收到票做會計分錄 借管理費用,貸預付賬款,第二個分錄是在當月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務招待費5000元包括在內后的營業(yè)利潤為-14990元,公司業(yè)務招待費納稅調整2000元,那么調整完之后的納稅基數變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費計入業(yè)務招待費,進“管理費用”或者“銷售費用”科目報銷,不過所得稅稅法規(guī)定,計入業(yè)務招待費的餐費是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦?
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2017-11-02
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對外經營。平時采購的食材,雞鴨鵝這些我是做到管理費用~業(yè)務招待費對嗎?還是放在:管理費用~低值易耗品~食材。合適呢?
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2021-06-23
一個制造企業(yè),今年初進行的稅務登記,預計3年內沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費、差旅費、業(yè)務招待費、租車費12萬,辦公室裝修費8萬,等費用如何進行賬務處理?
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2019-12-22
你好,問下總公司享受小微企業(yè)了,分公司企業(yè)所得稅還能享受小微企業(yè)嗎?還有企業(yè)所得稅業(yè)務招待費的扣除比例多少?
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2020-05-15
匯算清繳企業(yè)所得稅,原來-68242.79,調-67625.19,調增業(yè)務招待費617.60,這種情況怎么處理,需要做分錄嗎?
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2020-05-15
老師,業(yè)務招待費和廣告宣傳費,職工福利費,的進賬發(fā)票,可以做進項抵扣嗎
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2021-02-26
我從卡里去了3000元現金,用于領導來我公司安排住宿、訂房間的預付款,過了2天,我去酒店結算,產生住宿費:2802,退了現金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務的:預定房間:借:預付賬款3000 貸:銀行存款3000;結算時:借:銀行存款198 管理費用-業(yè)務招待費2802,貸:預付賬款3000,做內賬,這樣做對嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?我應該怎么處理?
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2018-01-18
老師,請問下,我公司年報時,利潤表里的所得稅因為有業(yè)務招待費等類似增項目,那最后的所得稅是不是要按最終申報的金額來填,且那樣的話,那資產負債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務招待費按營業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來征稅,為什么填表的時候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務招待費 60%是填表的數字 還是填40%的數字 管理費用 財務費用有調的嗎
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2021-05-04
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務招待費調增了,彌補后還有虧損,未分配利潤有變動了呀,不需要做憑證嗎
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2021-04-15
老師,請問我2016年的業(yè)務招待費發(fā)生額是6184.64,收入是188034.18,請問匯算清繳時是不是這樣計算,6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17,2016年只能扣除940.17,是不是應交所得稅=(6184.64-940.17)*0.25=1311.11,是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務吃飯 拿發(fā)票回來報銷 分錄是不是借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存現金
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2018-10-11
老師,你好,關于業(yè)務招待費問題,1.員工活動聚餐的餐費,放入管理費用 職工福利費,是不是可以按照工資的14比例扣除。 2.員工出差的餐費,可以放入差旅費全額扣除嗎。 3.企業(yè)組織職工培訓,培訓就餐可以放入,職工福利費里面嗎。以上三種餐費可以不作為業(yè)務招待費嗎,不執(zhí)行收入千分之五和實際發(fā)生額百分之六十,孰小原則。
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2021-05-13
我19年應該計入業(yè)務招待費的費用,做到了會務費里面,今年4月匯算清繳的時候我把這部分費用調增了業(yè)務招待費,那我調增的這部分費用的原始憑證要回到19年的賬套里面進行賬務處理的調整嗎。或者說我今年要做調整憑證嗎,如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費用—-汽車費這些花了多少有票就直接沖成本對吧,只有業(yè)務招待費和福利利費匯算清繳時才納稅調增,汽車費用這些不用吧
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2022-01-13