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我從卡里去了3000元現(xiàn)金,用于領(lǐng)導(dǎo)來我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款,過了2天,我去酒店結(jié)算,產(chǎn)生住宿費:2802,退了現(xiàn)金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的:預(yù)定房間:借:預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款3000;結(jié)算時:借:銀行存款198 管理費用-業(yè)務(wù)招待費2802,貸:預(yù)付賬款3000,做內(nèi)賬,這樣做對嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?我應(yīng)該怎么處理?
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2018-01-18
老師,請問下,我公司年報時,利潤表里的所得稅因為有業(yè)務(wù)招待費等類似增項目,那最后的所得稅是不是要按最終申報的金額來填,且那樣的話,那資產(chǎn)負債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按營業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來征稅,為什么填表的時候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費用 財務(wù)費用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,彌補后還有虧損,未分配利潤有變動了呀,不需要做憑證嗎
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2021-04-15
老師,請問我2016年的業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額是6184.64,收入是188034.18,請問匯算清繳時是不是這樣計算,6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17,2016年只能扣除940.17,是不是應(yīng)交所得稅=(6184.64-940.17)*0.25=1311.11,是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務(wù)吃飯 拿發(fā)票回來報銷 分錄是不是借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存現(xiàn)金
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2018-10-11
老師,你好,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費問題,1.員工活動聚餐的餐費,放入管理費用 職工福利費,是不是可以按照工資的14比例扣除。 2.員工出差的餐費,可以放入差旅費全額扣除嗎。 3.企業(yè)組織職工培訓(xùn),培訓(xùn)就餐可以放入,職工福利費里面嗎。以上三種餐費可以不作為業(yè)務(wù)招待費嗎,不執(zhí)行收入千分之五和實際發(fā)生額百分之六十,孰小原則。
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2021-05-13
我19年應(yīng)該計入業(yè)務(wù)招待費的費用,做到了會務(wù)費里面,今年4月匯算清繳的時候我把這部分費用調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,那我調(diào)增的這部分費用的原始憑證要回到19年的賬套里面進行賬務(wù)處理的調(diào)整嗎?;蛘哒f我今年要做調(diào)整憑證嗎,如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費用—-汽車費這些花了多少有票就直接沖成本對吧,只有業(yè)務(wù)招待費和福利利費匯算清繳時才納稅調(diào)增,汽車費用這些不用吧
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2022-01-13
按所得稅法實施條例第43條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%。其中的銷售收入具體包括哪些內(nèi)容?
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2014-09-14
年度匯算清繳業(yè)務(wù)招待費,全年實際發(fā)生2000元,按60%就是1200元,按年收入100萬元千分之五,是5000元。請問是按60%就是1200元,還得調(diào)增800元嗎,還是按5000元
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2023-05-26
老師,利潤表上的管理費用只有開辦費、業(yè)務(wù)招待費、研究費用、財務(wù)費用。但是,還有辦公費,油費等的,怎么算呀,油費就不能填列了嗎,外賬
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2016-09-03
公司有外地的應(yīng)聘者過來面試,來回的動車票由公司承擔(dān),那報銷單是由我們公司的人事填寫,款直接打給應(yīng)聘者可以嗎,發(fā)票是個人名字,該費用可以在企業(yè)列支并稅前扣除嗎?應(yīng)該列入管理費用的哪個二級科目呢,業(yè)務(wù)招待費還是招聘費呢?
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2018-08-27
公司購買了一批家電,收到了17%增值稅專票,入帳時是做為員工福利入帳好,還是做為業(yè)務(wù)招待費入帳好?哪個能抵扣多點?是不是不管是作為員工福利還是業(yè)務(wù)招待費入帳,進項稅額都要先抵扣后再轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-07-14
小規(guī)模納稅人的餐費的計入,限額是多少,如何比較的,是計入業(yè)務(wù)招待費嗎
1/1758
2017-03-09
老師,匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了
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2022-05-06
老師業(yè)務(wù)招待費開普票能抵扣進項稅不?允許所得稅稅前扣除嗎
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2017-07-31
企業(yè)外購一條項鏈送給客戶,取得普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理呢?這個直接借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 就可以了嗎,是否視同銷售呢
1/1101
2017-07-14
老師,業(yè)務(wù)招待費收到專票不能做進項稅額抵扣的文件有嗎條文啥的
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2022-04-28
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