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老師好,月底購(gòu)進(jìn)原材料一批不含稅10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),材料已驗(yàn)收入入庫(kù),款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應(yīng)交稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 為何不對(duì)?會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)小于實(shí)際繳納的稅款,所以錯(cuò)了嗎?
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2023-03-15
公司房子賣給個(gè)人,按簡(jiǎn)易征收,11% ,實(shí)際按5%算自己開(kāi)增普票,已經(jīng)在國(guó)稅備案好了可以開(kāi)票?,F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅,可是我不知道票到底開(kāi)哪個(gè)金額了?第一張是個(gè)人繳的,第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請(qǐng)問(wèn),1、股東個(gè)人的車子如果賣給公司,車子已經(jīng)用過(guò),需要找稅務(wù)發(fā)票嗎,需要交哪些稅,稅是怎么算的 2、股東個(gè)的車子如果做為公司的投資,車子已經(jīng)用過(guò),需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎?又需要交哪些稅,稅是怎么算的
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2018-05-03
你好,我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計(jì)稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅,以及申報(bào)表附表5填列附加稅的時(shí)候,本期已繳稅費(fèi)稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
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2022-03-10
你好,我想問(wèn)一下,我們公司是一個(gè)汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險(xiǎn)的銷售,還有買保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過(guò)了,保險(xiǎn)也是第三方平臺(tái),那邊都已經(jīng)交過(guò)稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)要交什么稅?
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2016-07-27
老師,好!請(qǐng)教一下,若是勞務(wù)報(bào)酬,每月都有,該怎么交個(gè)稅呢?比如,1月勞務(wù)報(bào)酬是10000,1月交個(gè)稅為1600元,那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來(lái)交呢?
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2019-08-06
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月沒(méi)有銷售,我該如何做會(huì)計(jì)分錄,J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅,繳納稅款J應(yīng)交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了,就沒(méi)有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來(lái)
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2020-01-04
請(qǐng)問(wèn)老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開(kāi)的票時(shí)我在借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字)
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2021-12-16
老師,請(qǐng)問(wèn)初級(jí)會(huì)計(jì),按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得,支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息, 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么?不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額?
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2018-12-17
是建安行業(yè),在經(jīng)營(yíng)地預(yù)交稅款,當(dāng)月開(kāi)票已預(yù)交稅款,但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填,這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購(gòu)入乙公司股票200萬(wàn)股作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)時(shí)公允價(jià)值2050萬(wàn)美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬(wàn))另支付交易費(fèi)用5萬(wàn)元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)c為什么不對(duì)?
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2020-07-11
老師,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開(kāi),因?yàn)槠渌驎簳r(shí)過(guò)不了戶,對(duì)方也沒(méi)付款,3萬(wàn)多增值稅在代開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了,轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司,我做,借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開(kāi)始補(bǔ)交保險(xiǎn),保險(xiǎn)可抵個(gè)稅,同時(shí)社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補(bǔ)交部分需作為收入交個(gè)稅嗎?(08年該保險(xiǎn)雖作為抵扣項(xiàng),但當(dāng)時(shí)收入本身就達(dá)不到計(jì)稅基礎(chǔ))
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2017-03-02
小規(guī)模納稅人,每次代開(kāi)發(fā)票時(shí),金額大時(shí)也交城建稅,現(xiàn)在我報(bào)稅了,把已交的城建稅額也填上了,但是出現(xiàn)了城建稅有個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是277.41,加上那個(gè)負(fù)數(shù)是430.11,現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎,那個(gè)負(fù)數(shù)不是多交的嗎?
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2019-04-05
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說(shuō)-銷項(xiàng)稅額 1430 元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元,但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表,年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢?
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2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
一般納稅人銷售已使用固定資產(chǎn),計(jì)算的銷項(xiàng)稅額要不要計(jì)入當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額?
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2019-10-28