国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師好,月底購進(jìn)原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應(yīng)交稅稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 為何不對?會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費小于實際繳納的稅款,所以錯了嗎?
1/346
2023-03-15
公司房子賣給個人,按簡易征收,11% ,實際按5%算自己開增普票,已經(jīng)在國稅備案好了可以開票?,F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅,可是我不知道票到底開哪個金額了?第一張是個人繳的,第二張是我們單位繳納的
2/1332
2017-03-29
請問,1、股東個人的車子如果賣給公司,車子已經(jīng)用過,需要找稅務(wù)發(fā)票嗎,需要交哪些稅,稅是怎么算的 2、股東個的車子如果做為公司的投資,車子已經(jīng)用過,需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎?又需要交哪些稅,稅是怎么算的
1/666
2018-05-03
你好,我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅,以及申報表附表5填列附加稅的時候,本期已繳稅費稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
3/394
2022-03-10
你好,我想問一下,我們公司是一個汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險的銷售,還有買保險送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了,保險也是第三方平臺,那邊都已經(jīng)交過稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請問要交什么稅?
3/511
2016-07-27
老師,好!請教一下,若是勞務(wù)報酬,每月都有,該怎么交個稅呢?比如,1月勞務(wù)報酬是10000,1月交個稅為1600元,那么2月勞務(wù)報酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢?
1/1896
2019-08-06
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
1/552
2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個月沒有銷售,我該如何做會計分錄,J應(yīng)交稅~進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅,繳納稅款J應(yīng)交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
1/795
2020-01-04
老師,請問初級會計,按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得,支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息, 還單獨作為應(yīng)收項目么?不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額?
1/1314
2018-12-17
是建安行業(yè),在經(jīng)營地預(yù)交稅款,當(dāng)月開票已預(yù)交稅款,但是在申報填增值稅報表是忘填,這個項目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項目的增值稅
1/1070
2017-04-02
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費用5萬元,款項已用銀行存款支付。老師請問選項c為什么不對?
1/2809
2020-07-11
老師,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開,因為其他原因暫時過不了戶,對方也沒付款,3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經(jīng)交了,轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司,我做,借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,這樣就有好多所得稅啊
1/685
2020-01-07
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務(wù)報表是怎么做賬
1/840
2019-07-08
5月匯算清繳時補交的納稅調(diào)增計提費用1000元補記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費為7000元,但是在4月提交第一季度財務(wù)報表時年初額 應(yīng)交稅費科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報表,年初額應(yīng)交稅費已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報呢?
1/864
2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
1/769
2015-06-26
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借:應(yīng)交稅費增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費-未交稅費紅字)
6/634
2021-12-16
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
6/1302
2020-03-21
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開始補交保險,保險可抵個稅,同時社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補交部分需作為收入交個稅嗎?(08年該保險雖作為抵扣項,但當(dāng)時收入本身就達(dá)不到計稅基礎(chǔ))
1/2733
2017-03-02
小規(guī)模納稅人,每次代開發(fā)票時,金額大時也交城建稅,現(xiàn)在我報稅了,把已交的城建稅額也填上了,但是出現(xiàn)了城建稅有個負(fù)數(shù),合計是277.41,加上那個負(fù)數(shù)是430.11,現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎,那個負(fù)數(shù)不是多交的嗎?
4/776
2019-04-05
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交的增值說-銷項稅額 1430 元 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
5/582
2021-07-08