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小規(guī)模,已申報(bào)未開票收入,現(xiàn)在開了專票,增值稅申請(qǐng)表上面怎么填
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2023-03-22
老師,外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),都填寫申報(bào)表的第幾行?
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2019-09-16
小規(guī)模納稅人,銷售額超9萬(wàn)申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表應(yīng)該填第那一列?
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2017-08-28
老師您好,,我想問(wèn)下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還費(fèi)在申報(bào)表中如何申報(bào)呀?除了填增值稅附表一中6%稅率欄外,還需要填哪里?
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2020-08-07
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來(lái)想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對(duì)應(yīng)不上,請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
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2022-10-20
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
新能源汽車企業(yè),收到的國(guó)家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
老師,我在更正增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)怎么提示自2020年3月份征期起,【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】免稅項(xiàng)目中第4欄【免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額】無(wú)需填寫,我沒(méi)填寫,左邊列表欄有個(gè)數(shù)字2,這是什么原因
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2021-05-18
老師你好,增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅款申報(bào)多了怎么辦,本來(lái)應(yīng)該申報(bào)預(yù)繳增值稅的,可是計(jì)算錯(cuò)誤,把所有稅種預(yù)繳稅額都申報(bào)了,造成本公司本月少繳稅,請(qǐng)問(wèn)還能補(bǔ)繳嗎
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2016-12-06
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?要繳納印花稅和水利基金嗎?不用繳納增值稅的吧?
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2022-02-18
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動(dòng)顯示,結(jié)果怎么如何計(jì)算出來(lái),-
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2020-07-12
當(dāng)月公司銀行帳戶支付的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)可抵扣,帳務(wù)分錄應(yīng)該怎么做,增值稅申報(bào)表又該怎么填?
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2020-10-16
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫小微企業(yè)免稅銷售額怎么填
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2021-10-20
農(nóng)民專業(yè)合作社增值稅免稅的,本季度開乙32000普票,在增值稅申報(bào)表上是不是只需填免稅銷售額那一欄就可以了,第一欄和第二欄是不是也不用填?
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2017-07-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中本期預(yù)繳稅額老是和賬表中不一致,是什么原因啊
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2021-04-14
您好老師,在小規(guī)模增值稅申報(bào)表里,縱向有兩列其中貨物和勞務(wù),服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),各指定的是哪些行業(yè)呢?
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2021-11-21
小規(guī)模增值稅申報(bào)表。未開票收入填第一欄,稅控機(jī)開出發(fā)票填在第三欄。 那么應(yīng)交稅款就是第一欄加第三欄的總稅款吧 ?為什么系統(tǒng)提示錯(cuò)誤呢
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2018-07-13
老師,我們公司是湖北省小規(guī)模納稅人,第二季度我們未開票36萬(wàn),湖北因?yàn)橐咔槭敲庠鲋刀惖?,?qǐng)問(wèn)我怎么填寫增值稅申報(bào)表?
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2020-07-09
老師您好,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬(wàn)元內(nèi)免增值稅,那么增值稅申報(bào)表是怎么填報(bào)呢
1/2911
2020-01-06
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒(méi)有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來(lái)申報(bào)??
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2017-04-13