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增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒(méi)有填寫(xiě),然后主表里我手動(dòng)填寫(xiě)了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
您好老師我想問(wèn)一下四月份稅控盤(pán)費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫(xiě)了,當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒(méi)有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
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2019-06-17
想請(qǐng)教一下 融資租賃直租業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票時(shí)本金加利息全額開(kāi)具發(fā)票 利潤(rùn)表上怎么確認(rèn)收入,是只確認(rèn)利息部分還是全額確認(rèn)?是的 我說(shuō)出租人 確認(rèn)收入的 那這樣的話(huà) 增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表上上的銷(xiāo)售是存在差異的 差額就是本金部分唄?
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2022-03-21
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度收入29126.21元,填填值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填29126.21還是0?
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2016-10-11
往期申報(bào)增值稅報(bào)表在哪看
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2022-03-01
現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表有幾份
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2016-08-11
處置固定資產(chǎn)開(kāi)具的增值稅發(fā)票不用做收入?增值稅報(bào)表填寫(xiě)這筆固定資產(chǎn)收入,所得稅報(bào)表同樣需要填嗎?
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2020-12-30
銷(xiāo)售折讓?zhuān)谀莻€(gè)增值稅的報(bào)表上應(yīng)該填在哪兒?現(xiàn)在我的增值稅報(bào)表上有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不能填寫(xiě)的
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2017-09-07
客戶(hù)遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問(wèn)一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫(xiě)分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
增值稅申報(bào)表二先填寫(xiě)其他類(lèi)的35行還是先填寫(xiě)第二行?填寫(xiě)35行后,然后填寫(xiě)第二行和第三行嗎?還是第二行自動(dòng)生成數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對(duì)上的話(huà),第七八又對(duì)不上
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2020-04-07
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
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2020-01-03
軟件企業(yè)增值稅申報(bào),退稅申報(bào)是和增值稅申報(bào)放在一張表上的,還有其他手續(xù)嗎
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2018-12-03
老師 我們上月增值稅附表期末為7000元,本期申報(bào)時(shí)期初數(shù)為零,申報(bào)不過(guò)去啊 怎么解決?
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2019-10-14
老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),本季度3%的銷(xiāo)售額有90多萬(wàn),全部減免增值稅。請(qǐng)問(wèn)附列資料表上的3%銷(xiāo)售額還需要填報(bào)嗎?我填報(bào)了減免申報(bào)表里的對(duì)應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報(bào)了其他免稅銷(xiāo)售額和免稅額,可是申報(bào)時(shí)不能通過(guò)。具體的填報(bào)流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06
我們屬于小微企業(yè),開(kāi)具不征稅自來(lái)水費(fèi)增值稅普通電子發(fā)票,申報(bào)增值稅報(bào)表不知道怎么填了。我發(fā)圖給你看,不知填的對(duì)不對(duì)項(xiàng)目(-)得3欄空著嗎?
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2019-10-10
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫(xiě)這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
就是我們公司的收到人力資源公司開(kāi)的差額征收的增值稅專(zhuān)票,5個(gè)點(diǎn),我想問(wèn)下,我這在增值稅申報(bào)22表里怎么填 就是怎么填差額征稅的,報(bào)稅金額
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2016-09-18