
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
答: 你好 那你需要去更正之前錯誤的申報(bào)表 修改了才可以的
本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)
答: 當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納的不需要填寫,后臺有注明
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月份代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,增值稅稅款在稅務(wù)局已繳,在申報(bào)的時(shí)候還顯示讓交,增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么報(bào)
答: 你好,你有把代開發(fā)票收入填寫在稅局代開發(fā)票收入欄次嗎

