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借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預(yù)繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14
銷項稅減進項稅還剩應(yīng)交增值稅65727.82元應(yīng)交所得稅怎么算應(yīng)交印花稅怎么算
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2021-12-23
老師,我本月結(jié)轉(zhuǎn)在增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅) 如果8月份銷項稅很多需要交稅那我9月初做8月份的賬是不是寫這個分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費——未交增值稅 老師是這樣的嘛?
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2023-08-08
22210103 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 這個后面還需要做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
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2020-10-21
老師,如果月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅有借方余額,那么要怎么做分錄,應(yīng)交稅費未交增值稅這個科目又是怎么做分錄的?
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2019-07-21
老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
老師,我每個月末還要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅科目是嗎?
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2020-05-05
老師,我是小規(guī)模,嗯,對于應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,這個科目需要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目嗎?
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2019-10-21
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與已交稅款差2分錢怎么辦
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2019-03-07
你好。請問,應(yīng)交稅費的明細(xì)有那么多,每一個都要建立單獨的明細(xì)賬嗎?比如:未交增值稅,應(yīng)交增值稅進項稅,應(yīng)交增值稅銷項稅,待認(rèn)證進項稅等等
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2019-12-21
老師,租賃服務(wù)的增值稅該怎么進行賬務(wù)處理?是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金么?
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2020-03-25
老師您好,請問12月末賬里計提的12月附加稅和個稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅嗎,等到做1月份賬再支付,煩請看下我這樣做分錄對不對
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2022-01-17
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時候用到的呢?為什么需要用到這個科目呢
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2021-11-10
應(yīng)交增值稅和未交增值稅記明細(xì)賬時要分開記嗎?
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2023-01-30
請問老師,跨年(業(yè)務(wù)招待費)進項稅額轉(zhuǎn)出是這樣做分錄嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費用
3/2458
2022-03-23
老師,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。這前一步是怎么做的?
1/1587
2020-03-15
老師,我們企業(yè)12月繳納了增值稅8000元,但是11月我沒有計提,12月實際繳納了我怎么入賬啊,是這樣么: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 就是我應(yīng)交增值稅這個會計科目要加一個 已交稅金的二級科目么?
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2020-12-16
老師我再問下:我月底認(rèn)證進項1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個月如果我銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對嗎?
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2018-11-25
老師應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
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2017-01-10